老師,我想問下,暫估的商品發(fā)票,我這個月12月開了商品50萬出去,進(jìn)項發(fā)票還沒開回來,我暫估了商品成本40萬。這個進(jìn)項在25年的4月份才開回來,如果到時開回來的進(jìn)項是30萬的話,我想問下,我在沖這個暫估時,當(dāng)時的成本暫多了10萬。這10萬要在匯算清繳調(diào)增嗎。紅沖更正的發(fā)票,是做在收到發(fā)票的當(dāng)月。還是直接沖減25年的成本就可以了,(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
qin
于2024-12-24 11:25 發(fā)布 ??186次瀏覽
- 送心意
歲月靜好老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
2024-12-24 11:29
您好,當(dāng)你暫估了商品成本且在匯算清繳前未取得合法有效的發(fā)票時,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。
在你的例子中,2024 年 12 月暫估商品成本 40 萬,2025 年 4 月收到發(fā)票金額為 30 萬,暫估多了 10 萬。對于這多暫估的 10 萬成本,在 2024 年度匯算清繳時需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
因發(fā)票有問題進(jìn)行紅沖,在收到紅沖發(fā)票的當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。
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您好,當(dāng)你暫估了商品成本且在匯算清繳前未取得合法有效的發(fā)票時,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。
在你的例子中,2024 年 12 月暫估商品成本 40 萬,2025 年 4 月收到發(fā)票金額為 30 萬,暫估多了 10 萬。對于這多暫估的 10 萬成本,在 2024 年度匯算清繳時需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
因發(fā)票有問題進(jìn)行紅沖,在收到紅沖發(fā)票的當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。
2024-12-24 11:29:06

你好,沒有什么影響的
2017-05-02 11:50:25

你好
企業(yè)會計準(zhǔn)則
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-05-08 15:01:28

借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2024-07-17 11:06:50

你好您說的匯算清繳的費(fèi)用是什么費(fèi)用?
2023-04-11 14:44:09
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qin 追問
2024-12-24 11:39
歲月靜好老師 解答
2024-12-24 11:57
qin 追問
2024-12-24 12:03
歲月靜好老師 解答
2024-12-24 12:35