
我公司是一般納稅人,4月份分別開了一張專票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和一張普票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該怎么分別做會(huì)計(jì)分錄啊
答: 就是將銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的分錄給紅沖掉就可以了。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月份開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,沖銷的是3月份的,怎么做分錄?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您3月份分錄是怎么寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是購(gòu)買方,發(fā)現(xiàn)3月份和4月份分別有一張專票銷售方開票信息有誤,我們購(gòu)買方已經(jīng)開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方也給我們分別開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票票和正確的專票,我那兩張專票都已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,那我本月收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票和正確的專票應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 您在本月只需先將上月的分錄紅沖,然后再根據(jù)取得的正確的發(fā)票重新編制一遍分錄就是了。


格調(diào) 追問(wèn)
2018-05-31 18:04
張艷老師 解答
2018-05-31 18:17