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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-12-29 20:28

一、沖銷原錯(cuò)誤分錄
借:其他應(yīng)付款 - 法人(原對(duì)應(yīng)貸方科目) 200,000
貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000
二、重新正確入賬
借:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
貸:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
2. 法人繳納社保后:
借:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
貸:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi) 200,000
貸:銀行存款 - 農(nóng)行(法人私人賬戶) 200,000

沉默的彩虹 追問

2024-12-29 20:30

請(qǐng)問還需要調(diào)整年度損益之類的嗎?或者結(jié)轉(zhuǎn)?

樸老師 解答

2024-12-29 20:32

這個(gè)不涉及損益,不需要的

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一、沖銷原錯(cuò)誤分錄 借:其他應(yīng)付款 - 法人(原對(duì)應(yīng)貸方科目) 200,000 貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000 二、重新正確入賬 借:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000 貸:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000 2.?法人繳納社保后: 借:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000 貸:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000 借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi) 200,000 貸:銀行存款 - 農(nóng)行(法人私人賬戶) 200,000
2024-12-29 20:28:18
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2019-05-16 12:20:22
如果是代別人交社保 那么你掛往來(lái)代收代付就可以了
2019-08-21 15:45:35
您好,你具體說(shuō)一下那筆錯(cuò)的分錄是怎么做的。
2020-04-24 14:08:35
您好,借;零余額賬戶用款額度 ,貸:其他應(yīng)付款。
2019-10-22 17:48:01
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