2022年有一筆跟法人的銀行借款20萬(wàn),登記到公賬的賬戶上了(東莞銀行),實(shí)際上是要登記到法人私人賬戶(農(nóng)行)去交社保錢的,現(xiàn)在跨年可以怎么調(diào)整這個(gè)賬嗎?東莞銀行的余額對(duì)不上流水,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?要做哪幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄?
沉默的彩虹
于2024-12-29 20:18 發(fā)布 ??127次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-12-29 20:28
一、沖銷原錯(cuò)誤分錄
借:其他應(yīng)付款 - 法人(原對(duì)應(yīng)貸方科目) 200,000
貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000
二、重新正確入賬
借:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
貸:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
2. 法人繳納社保后:
借:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
貸:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi) 200,000
貸:銀行存款 - 農(nóng)行(法人私人賬戶) 200,000
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一、沖銷原錯(cuò)誤分錄
借:其他應(yīng)付款 - 法人(原對(duì)應(yīng)貸方科目) 200,000
貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000
二、重新正確入賬
借:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
貸:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
2.?法人繳納社保后:
借:其他應(yīng)付款 - 社保 200,000
貸:其他應(yīng)收款 - 法人 200,000
借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi) 200,000
貸:銀行存款 - 農(nóng)行(法人私人賬戶) 200,000
2024-12-29 20:28:18

借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2019-05-16 12:20:22

如果是代別人交社保 那么你掛往來(lái)代收代付就可以了
2019-08-21 15:45:35

您好,你具體說(shuō)一下那筆錯(cuò)的分錄是怎么做的。
2020-04-24 14:08:35

您好,借;零余額賬戶用款額度 ,貸:其他應(yīng)付款。
2019-10-22 17:48:01
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沉默的彩虹 追問
2024-12-29 20:30
樸老師 解答
2024-12-29 20:32