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送心意

崔老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-01 12:37

已經(jīng)抵扣的,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

Elaine 追問(wèn)

2018-06-01 13:39

但是對(duì)方已經(jīng)作廢了

崔老師 解答

2018-06-01 13:41

你已經(jīng)認(rèn)證,因此申報(bào)時(shí)應(yīng)填入進(jìn)項(xiàng)中,但對(duì)方作廢,因此,你在填入進(jìn)項(xiàng)稅額后需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這是收到發(fā)票認(rèn)證后對(duì)方作廢的處理方法。

Elaine 追問(wèn)

2018-06-01 13:44

你做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是去國(guó)稅局做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,填表?對(duì)吧?

崔老師 解答

2018-06-01 13:48

是的,需要這樣處理。

崔老師 解答

2018-06-03 15:33

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,再去找對(duì)方重新開一張正確的發(fā)票嗎?如果對(duì)方不給開,這筆業(yè)務(wù)怎么處理呢?

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只要在當(dāng)月還是可以作廢的
2015-10-25 08:52:33
處理增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣的方法如下: 1、如果該發(fā)票已經(jīng)被抵扣,則需要重新開具一張正確的發(fā)票,并把錯(cuò)誤發(fā)票標(biāo)記為“已作廢”; 2、如果該發(fā)票還未被抵扣,可以通過(guò)以下方式進(jìn)行處理: (1)對(duì)于錯(cuò)誤發(fā)票,需要標(biāo)記為“作廢”,并記錄在發(fā)票內(nèi)容中; (2)重新開具一張正確的發(fā)票,使得錯(cuò)誤發(fā)票不被抵扣; (3)申請(qǐng)補(bǔ)開發(fā)票,并將原發(fā)票內(nèi)容復(fù)印一份,打印“已作廢”字樣,然后通過(guò)正常抵扣,讓原發(fā)票不被抵扣; (4)將錯(cuò)誤發(fā)票交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其審核或作廢處理。 處理增值稅專用發(fā)票誤作廢對(duì)方已認(rèn)證抵扣,需要根據(jù)實(shí)際情況,按照上述步驟進(jìn)行處理。此外,在處理過(guò)程中,還要注意發(fā)票的完整性,避免發(fā)票被錯(cuò)誤的抵扣,以及缺少發(fā)票的相關(guān)信息,以保證正確的稅收征管。
2023-02-20 20:22:14
您好!建議不要這樣。不然處理起來(lái)有點(diǎn)麻煩。
2016-11-30 09:16:15
已經(jīng)抵扣的,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2018-06-01 12:37:19
在增值稅申報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-04-29 15:13:11
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