老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

行政單位收到和支付工程款以前年度記為其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要入在建工程,要如何做賬務(wù)處理
答: 您好,是從預(yù)算指標(biāo)付款還是從基本戶付款?
事業(yè)單位以前年度應(yīng)在單位列支,但在往來科目其他應(yīng)付款支出了,現(xiàn)在要調(diào)賬到單位支出,賬務(wù)處理應(yīng)怎樣做分錄。
答: Na你這個(gè)其他應(yīng)付款,它是屬于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在支付的時(shí)候,就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。那你預(yù)算會(huì)計(jì)這邊在支付的時(shí)候,就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度記固定資產(chǎn)時(shí),誤將質(zhì)保金一起計(jì)入了,現(xiàn)在歸還質(zhì)保金發(fā)現(xiàn)了,請(qǐng)問該如何做賬務(wù)處理?之前的賬務(wù)應(yīng)該記得是借:事業(yè)支出60135元 其他應(yīng)收款3165元 貸:其他應(yīng)付款3165元 零余額60135元事實(shí)上,錯(cuò)記成了借:事業(yè)支出63300元 貸:其他應(yīng)付款3165元 零余額60135元現(xiàn)在還質(zhì)保金,發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了。請(qǐng)問您,這個(gè)該怎么調(diào)整呢?3165元是質(zhì)保金今年才還的
答: 你當(dāng)初應(yīng)該是借:事業(yè)支出 63300貸:零余額賬戶用款額度60135 其他應(yīng)付款 3165 同時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金


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2025-01-01 10:39
波德老師 解答
2025-01-01 10:40
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2025-01-01 10:42
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2025-01-01 10:47
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2025-01-01 10:48
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2025-01-01 10:48