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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-02 09:36

借,預(yù)付賬款在銀行存款,然后按月攤銷。借,管理費(fèi)用,房租貸,預(yù)付賬款

???? 追問(wèn)

2025-01-02 09:43

發(fā)票是在2024.12月收到的,也是這樣做嗎?

東老師 解答

2025-01-02 09:44

對(duì),沒錯(cuò)的,也是這么做賬的

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借,預(yù)付賬款在銀行存款,然后按月攤銷。借,管理費(fèi)用,房租貸,預(yù)付賬款
2025-01-02 09:36:20
你好,還沒有到的付款來(lái)借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2024-02-18 17:51:44
同學(xué)你好25年幾月開發(fā)票
2024-10-08 10:41:33
對(duì)的是的。12月份借管理費(fèi)用等貸銀行存款 1月份借其他應(yīng)付款貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款 暫估和發(fā)票一樣的,可以抵扣所得稅。
2025-01-08 20:02:25
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2025-01-09 16:25:48
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