增值稅以前年度更正申報怎么弄

2020-05-11 09:21 來源:網(wǎng)友分享
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增值稅是每個企業(yè)都會要繳納的第一大稅種,所以財務(wù)人員都是要非常熟悉相關(guān)內(nèi)容的,有的企業(yè)因為有貨物的損壞或者退回,難免在增值稅上會有變動,那增值稅以前年度更正申報怎么弄?不明白的小伙伴可以看看小編下文整理的內(nèi)容,相信會對您有所益處.

增值稅以前年度更正申報怎么弄

一、網(wǎng)上申報只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無法再進行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報數(shù)據(jù)的手續(xù).財務(wù)報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務(wù)報表也是跟隨進行報送的.

企業(yè)所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,一般主管稅務(wù)機關(guān)允許2-3次修改. 操作步驟是:

1、申請撤銷申報;

2、重新申報.

企業(yè)所得稅年度申報表由一個主表、十多個附表組成,所以具體填寫內(nèi)容較多.

二、在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報后才發(fā)現(xiàn)需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的.若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正.申報錯誤更正后,系統(tǒng)會自動根據(jù)前后申報信息判斷應(yīng)補退金額:

1、是應(yīng)補退金額為正,系統(tǒng)會自動產(chǎn)生應(yīng)補差額稅款,納稅人在繳款期限內(nèi)通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;

2、是應(yīng)補退金額為負,即出現(xiàn)多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務(wù)機關(guān)申請辦理退抵稅流程;

3、是應(yīng)補退金額為零,則系統(tǒng)自動進行應(yīng)征數(shù)據(jù)調(diào)整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程.

增值稅以前年度更正申報怎么弄

增值稅申報表如何更正

在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報后才發(fā)現(xiàn)需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的.

若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正.

申報錯誤更正后,系統(tǒng)會自動根據(jù)前后申報信息判斷應(yīng)補退金額:

1、是應(yīng)補退金額為正,系統(tǒng)會自動產(chǎn)生應(yīng)補差額稅款,納稅人在繳款期限內(nèi)通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;

2、是應(yīng)補退金額為負,即出現(xiàn)多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務(wù)機關(guān)申請辦理退抵稅流程;

3、是應(yīng)補退金額為零,則系統(tǒng)自動進行應(yīng)征數(shù)據(jù)調(diào)整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程.

一、申報期內(nèi)

1、申報成功尚未繳款的,可以在網(wǎng)上直接作廢;

2、申報失敗的,無需作廢,直接重新申報即可;

3、申報成功已經(jīng)繳款的,無法在網(wǎng)上作廢,只能做更正申報;

二、申報期過后

1、申報成功的,無論繳款與否,都無法在網(wǎng)上作廢,只能做更正申報;

2、按次申報的KJ類代扣代繳申報表,如果沒有繳款,可以在網(wǎng)上作廢;

一般來說,你更正的是那個月的申報表,數(shù)據(jù)只改那個月的,其他期間的數(shù)據(jù)不會同步修改

你主要確保報的應(yīng)交實繳金額沒錯就行,別的一般問題不大,不用糾結(jié),就算稅務(wù)局真問起來就說填錯了就行--最重要的稅沒少交就行.

不過,對于增值稅申報表更正改進項,其操作流程如下:

1、申請撤銷申報;

2、重新申報.

網(wǎng)上申報只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無法再進行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報數(shù)據(jù)的手續(xù).

財務(wù)報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務(wù)報表也是跟隨進行報送的.

增值稅以前年度更正申報怎么弄的問題會計學(xué)堂小編就給大家講解完了,大家在增值稅申報更正的時候主要要分清楚是不是在同一個所屬期,然后再按照小編整理的步驟更正,如果大家在操作過程中還是有什么不懂的,請記得及時和我們答疑老師聯(lián)系.

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