
更正以前年度申報(bào),退還了增值稅怎樣編制分錄
答: 你好,更正以前年度申報(bào),退還了增值稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?
更正申報(bào)后補(bǔ)交了以前年度的增值稅,分錄該怎么做?
答: 你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人補(bǔ)交的增值稅?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時(shí)候是入了以前年度損益的,那增值稅申報(bào)表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個(gè)有關(guān)系嗎?
答: 還是我應(yīng)該直接放回收入,不要放以前年度損益

