生產(chǎn)企業(yè)怎么抵扣銷售產(chǎn)品的增值稅

2019-07-10 14:11 來源:網(wǎng)友分享
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營改增之后,大部分企業(yè)都是需要繳納增值稅的,企業(yè)繳納增值稅的時(shí)候,一般來說是可以分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。生產(chǎn)性企業(yè)在繳納增值稅的時(shí)候是需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,那么生產(chǎn)企業(yè)怎么抵扣銷售產(chǎn)品的增值稅呢?

生產(chǎn)企業(yè)怎么抵扣銷售產(chǎn)品的增值稅

答:涉及的購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額,符合規(guī)定可以抵扣

(1)取得增值稅專用發(fā)票

(2)按發(fā)票上注明的金額抵扣

一般納稅人進(jìn)口貨物取得的屬于增值稅扣稅范圍的海關(guān)繳款書,需經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)稽核比對相符后(P120先比后抵,稽核期為開具的3個(gè)月以內(nèi),180日內(nèi)抵扣),作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。

增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證,并在認(rèn)證通過的次月申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

生產(chǎn)企業(yè)怎么抵扣銷售產(chǎn)品的增值稅

抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事?

所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅。增值稅是國家就增值額征的一種稅。如果你是一般納稅人,你花1元錢買的商品的同時(shí)(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),給你商品的一方要替稅務(wù)局向你收0.16元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.16元.當(dāng)你把1元的商品以1.2元賣出的時(shí)候(或加工成別的商品以1.2元賣出時(shí)),你要替稅務(wù)局向購買方收取1.2*0.16=0.192元稅款.實(shí)際你的納稅額是0.192-0.16=0.032元:0.16叫進(jìn)

抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(2張)

 項(xiàng)稅,0.192元叫銷項(xiàng)稅。用0.192抵減0.16元(即增值稅抵扣)的過程就叫抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,此時(shí)應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。抵扣的前提是你是一般納稅人,有認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅額.當(dāng)月沒抵扣完的可到以后抵扣.

準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

購進(jìn)貨物或接受勞務(wù)所取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款

進(jìn)口貨物從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅款

購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,或者向小規(guī)模納稅人購買的農(nóng)產(chǎn)品,可以按照買價(jià)乘以11%的扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,其計(jì)算公式為:準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率

納稅人支付運(yùn)輸費(fèi)用,可以根據(jù)運(yùn)費(fèi)發(fā)票所列運(yùn)費(fèi)金額(不包括隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等其他雜費(fèi))乘以11%的扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,其計(jì)算公式為:準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=運(yùn)費(fèi)×扣除率

購入廢舊物資回收經(jīng)營單位銷售的免稅廢舊物資,可以按照廢舊物資回收經(jīng)營單位開具的由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的普通發(fā)票上注明的金額,乘以10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

本文詳細(xì)介紹了生產(chǎn)企業(yè),怎么抵扣銷售產(chǎn)品的增值稅,也介紹了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是怎么回事。作為一名企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一定要非常清楚,生產(chǎn)企業(yè)是用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額之后,計(jì)算出應(yīng)納稅額的。如果你不是很明白,那么咨詢一下會(huì)計(jì)學(xué)堂在線老師吧。

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