出納一般干什么工作

2025-01-14 19:24 來源:網(wǎng)友分享
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出納一般干什么工作?按照小編老師的理解,出納一般是作為公司財務(wù)工作崗位中的一種,主要是負(fù)責(zé)企業(yè)日常經(jīng)營中與資金相關(guān)的財務(wù)工作。比如說管理公司各個銀行的賬戶,管理企業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理支票和各項費用報銷相關(guān)工作的。其實企業(yè)出納崗位的工作內(nèi)容有很多,在不同公司的出納工作細(xì)則也是不同的;更多相關(guān)的會計知識歡迎你們來閱讀下述文章,對你們理解學(xué)習(xí)都是有所幫助的。

出納一般干什么工作

1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

出納一般干什么工作

出納交接資料有哪些?

出納交接資料包括出納憑證,即原始憑證與記賬憑證;出納賬簿,包括現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬等;現(xiàn)金或現(xiàn)鈔、金銀珠寶及其他貴重物品;有價證券,包括債券、股票、商業(yè)匯票、股權(quán)證書等;支票簿;相關(guān)發(fā)票如空白發(fā)票、已用或作廢發(fā)票存根聯(lián)及作廢發(fā)票其他聯(lián)等;收款收據(jù);印章含現(xiàn)金收訖印章、現(xiàn)金付訖印章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章和合同章等;會計文件、用品及其他會計資料,如銀行對賬單或由出納人員保管的合同或協(xié)議等。

出納一般干什么工作?在上文中,小編老師是羅列了公司出納工作最為常見的工作內(nèi)容給大家,如果學(xué)員們有從事出納方面的工作,可以參考上文提及到的出納工作來定的,當(dāng)然有些公司的出納的工作可能還會有所不同的,因此小編老師建議大家在實際的工作中一定要根據(jù)實際情況來判斷的,要是有什么不太懂的地方,都是可以來本網(wǎng)站上免費搜索相關(guān)的會計課程進行學(xué)習(xí)。

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  • 會計一般干什么工作啊

    你好,一般是一、會計核算 1、建立各核算單位會計賬冊、設(shè)置和使用會計科目。 2、審核原始憑證的真實性和完整性。 3、辦理資金支付結(jié)算。 4、記錄、計算和報告單位各種資金的增減變動及其結(jié)果。 5、會計賬冊和其他財務(wù)資料的整理和歸檔工作。 6、隨時提供有關(guān)財務(wù)資料數(shù)據(jù)的查詢。 二、政府采購管理 1、政府集中采購月度計劃申報管理。 2、協(xié)調(diào)組織政府集中采購、定點采購和廳部門統(tǒng)一采購項目。 3、辦理單位采購資金的具體支付和核算業(yè)務(wù)。 三、固定資產(chǎn)管理。 1、固定資產(chǎn)總帳和明細(xì)帳的核算。 2、督促各單位加強固定資產(chǎn)日常管理。 3、定期開展固定資產(chǎn)清查。 四、預(yù)算外資金管理 1、全廳預(yù)算外資金收支日常管理和核算工作。 2、督促單位做好預(yù)算外收入上繳財政專戶。 3、協(xié)助單位做好行政事業(yè)性收費年檢、預(yù)算外資金檢查等工作。 五、財政票據(jù)管理 1、協(xié)助各單位辦理《收費許可證》和《票據(jù)領(lǐng)用證》等; 2、各類票據(jù)統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放和核驗工作。 3、督促各單位規(guī)范使用各類財政票據(jù)。 六、工資管理 1、廳行政機關(guān)人員工資獎金的計算、申報和發(fā)放。 2、督促事業(yè)單位及時編制、上報財政統(tǒng)發(fā)工資清冊和軟盤;審核單位政策性獎金、工資等發(fā)放清冊,及時辦理支付手續(xù)。 3、通報有關(guān)工資調(diào)整的政策,協(xié)助單位做好調(diào)資工作。 4、廳行政、事業(yè)單位個人所得稅的申報、繳納。 5、廳行政、事業(yè)單位住房公積金,養(yǎng)老、失業(yè)保險,工會經(jīng)費的匯繳;統(tǒng)一辦理營業(yè)稅、所得稅的申報、匯繳工作。 七、醫(yī)藥費報銷 1、廳機關(guān)本級、事業(yè)單位零星醫(yī)療費的報銷工作。 2、廳行政、事業(yè)單位統(tǒng)籌醫(yī)療費的交納工作。 八、其他管理。 1、協(xié)助單位編制年度預(yù)算。 2、協(xié)助單位做好有關(guān)部門對單位的財務(wù)檢查及審計工作等3、受計財處委托,做好其他財務(wù)管理工作 只要在一方向發(fā)展的很好,那就是很強的人,所以不在于多,而在于精!一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會計組的管理工作。 二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng) 三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,及時處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本組的會計核算工作正常進行。 四、按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 五、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細(xì)帳核對相符。 六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。 七、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算,正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。 八、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。 九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。 十、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。 十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金。 十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,提高資金利用率。 十四、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會統(tǒng)報表的編審工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。 十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。 十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。 十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

  • 出納具體都干什么工作呢

    你好,做涉及現(xiàn)金,銀行存款的分錄,登記日記賬,辦理銀行收付款業(yè)務(wù)等

  • 一般畢業(yè)出來1年找會計工作的話是從什么工作干起比較好啊

    你好,找出納或者會計的工作都可以

  • 老師在嗎?小規(guī)模納稅人出納都干什么工作?

    這個需要看你們公司制度,一般是管報銷,這個還有就是做現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,有小單位也有需要對賬

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