付款單位與開票單位不一致如何做賬

2019-08-23 11:07 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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付款單位與開票單位不一致如何做賬?根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度要求,付款單位和開票的單位必須一致才能入賬的,如果不是一致的可以讓三方出具協(xié)議來(lái)證明一下。相關(guān)的解決辦法大家可以參考下文資料。

付款單位與開票單位不一致如何做賬?

財(cái)務(wù)管理制度要求,付款和發(fā)票對(duì)應(yīng)的信息需要一致,不一致的情況下:

雙方協(xié)調(diào)溝通,發(fā)票接收公司部是付款公司,需要發(fā)票公司出具說(shuō)明由其他公司代付,需要重新簽訂協(xié)議,三方協(xié)議上要清楚的說(shuō)明貨物由誰(shuí)配送,發(fā)票由誰(shuí)提供,款項(xiàng)支付給誰(shuí);

要求發(fā)票接收公司和付款公司溝通一致后,保證發(fā)票接收公司和付款公司信息一致后再進(jìn)行交易(通俗一點(diǎn)就是不能自己付款,先借好錢再付,發(fā)票也不作變更);

付款單位與開票單位不一致如何做賬?

付款與發(fā)票金額不符,如何做賬?

用金額來(lái)說(shuō)明一下,您購(gòu)買一臺(tái)打印機(jī)發(fā)票金額3500元,您用您個(gè)人的京東京豆抵扣現(xiàn)金500元,實(shí)際您個(gè)人支付了3000元現(xiàn)金。

既然單位同意您用現(xiàn)金在網(wǎng)上商城購(gòu)買商品,那么您就可以憑借銷貨方開具的發(fā)票按照您單位的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷!

采購(gòu)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄

借:固定資產(chǎn) 3500

貸:現(xiàn)金 3500

如果您單位還需要看您支付憑據(jù),要求您說(shuō)明支付的金額為什么與發(fā)票不符,您可以說(shuō)明京豆是您個(gè)人積累的折現(xiàn)優(yōu)惠,對(duì)單位來(lái)講應(yīng)該按照發(fā)票金額向您全額報(bào)銷!

付款單位與開票單位不一致如何做賬?整體上來(lái)說(shuō),稅務(wù)局是不容許這樣的行為,需要保持合同、資金流、貨物流、票據(jù)流一致。如果企業(yè)遇到這樣的情況,那就和需求方重新簽訂合同協(xié)議說(shuō)明金額,開票和單位都必須是一致才可以。如果你對(duì)此還有其他的見解,小編老師建議你可以來(lái)會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)提問(wèn)。

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