跨月報銷的憑證怎么做賬

2018-05-23 17:17 來源:網(wǎng)友分享
2679
跨月報銷的憑證怎么做賬?為了給你們來解答這個內(nèi)容,小編去咨詢我們的會計學(xué)堂的答疑老師們,以下是老師的專業(yè)的解答內(nèi)容,一起來看看會計學(xué)堂是怎么解釋的吧!

跨月報銷的憑證怎么做賬

答:發(fā)票沒有有效期限制,也就是說什么時候都可以入賬。但是盡可能要當(dāng)月入,特別是跨年度的要謹(jǐn)慎,因為涉及到企業(yè)所得稅。

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動中,所開具和收取的業(yè)務(wù)憑證,會計核算的原始依據(jù),也是審計機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù)。收據(jù)才是收付款憑證,發(fā)票只能證明業(yè)務(wù)發(fā)生了,不能證明款項是否收付。

跨月報銷的憑證怎么做賬

收到費用報銷單如何做賬?

1、看是哪個部門報銷的費用,確定記入管理費用還是銷售費用

2、看是報銷的是哪類費用,確定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細(xì)

3、付的現(xiàn)金還是存款

4、分錄:借:管理費用(銷售費用)

貸:現(xiàn)金(銀行存款)

跨月報銷的憑證怎么做賬?通過閱讀,我們可以知道,發(fā)票沒有有效期限制,也就是說什么時候都可以入賬。但是最好是當(dāng)月入賬,因為要交稅的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關(guān)問題
  • 一張收據(jù),實際分幾次,甚至跨月支付,怎么做報銷單據(jù)的粘貼,做憑證

    您好,一般情況下,正常粘貼票據(jù),注明分幾次付款,以及付款時間及金額,做憑證時,借:相關(guān)成本費用科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)付賬款。

  • 差旅費報銷流程是怎么樣的,做賬怎么做,憑證怎么做?來報銷怎么做憑證?

    1、提供合法的票據(jù)。索取住宿票據(jù)時,應(yīng)要求對方將票據(jù)內(nèi)容填寫完整,填寫內(nèi)容包括:單位名稱(姓名)、日期、住宿天數(shù)、單價、金額、填票人。   2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內(nèi)容包括:姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務(wù)、出差時間、領(lǐng)導(dǎo)簽批。   3、參加會議的,要求加附領(lǐng)導(dǎo)簽批的會議通知單。   4、填寫差旅報銷單。填寫內(nèi)容包括:姓名、出差日期、出差天數(shù)、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。   5、提交統(tǒng)計部門審核,審核無誤,再提交財務(wù)復(fù)核核,經(jīng)辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。   6、公司出差人員補助實行包干制的,必須提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票,否則計入個人工資薪金所得。   7、所附單據(jù)要求有經(jīng)辦人、核算部門、財務(wù)部門審核簽字、負(fù)責(zé)人簽字。   8、提交財務(wù)報賬。 報銷差旅費會計分錄   1、如果沒有向公司借錢   借:管理費用-差旅費   貸:現(xiàn)金   2、借出時   借:其他應(yīng)收款--**人   貸:現(xiàn)金   3、報銷時   全部花完   借:管理費用-差旅費   貸:其他應(yīng)收款-**人   有剩余現(xiàn)金   借:現(xiàn)金   管理費用 -差旅費   貸:其他應(yīng)收款 -**人   4、補款時   借:管理費用 -差旅費   貸:現(xiàn)金   其他應(yīng)收款 -*...

  • 憑證做錯了己跨月,怎么處理?

    您好 做相同的紅字分錄沖銷

  • 發(fā)票開錯了,跨月怎么做憑證

    你好,紅字沖銷掉,重新做正確的開票,

  • 8月份收到7月份的報銷原始憑證怎么做賬?

    你好,具體要看報銷的業(yè)務(wù)內(nèi)容,如是管理用,一般記入管理費用。銷售用,記入銷售費用。

圈子
熱門帖子
  • 會計交流群
  • 會計考證交流群
  • 會計問題解答群
會計學(xué)堂