銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何報(bào)稅?

2018-09-27 15:48 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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關(guān)于銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何報(bào)稅的問(wèn)題,銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也就是紅字發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候,需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),小編已在文中為大家進(jìn)行了相關(guān)的講解,具體內(nèi)容請(qǐng)仔細(xì)閱讀全文。

銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何報(bào)稅?

銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱(chēng)紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開(kāi)出后,應(yīng)該入賬編制會(huì)計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷(xiāo)項(xiàng)稅。

當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入。

次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫(xiě)收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。

總體來(lái)說(shuō),只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可。不需要再申報(bào)時(shí)做特殊處理或特殊計(jì)算。

銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何報(bào)稅?

銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何入賬?

將負(fù)數(shù)發(fā)票作一張與正數(shù)發(fā)票相同的分錄只是數(shù)字要寫(xiě)成紅字例如:

1月份分錄:

借:應(yīng)收帳款11700元

貸:銷(xiāo)售收入10000元

應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅金1700元

在2月份時(shí)附負(fù)數(shù)發(fā)票做的分錄

借:應(yīng)收帳款-11700元

貸:銷(xiāo)售收入-10000元

應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅金-1700元

報(bào)稅時(shí)將負(fù)數(shù)發(fā)票的剩余聯(lián),連同開(kāi)據(jù)負(fù)數(shù)證明之類(lèi)的東西附在一起交給稅務(wù)局其余的和正常報(bào)稅一樣,報(bào)稅后保存好以備后查。

本文講述的是關(guān)于銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何報(bào)稅的有關(guān)問(wèn)題,相信通過(guò)本文你一定有所了解了,銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何入賬?若仍有不明白的地方,可與會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)窗口老會(huì)計(jì)取得聯(lián)系,感謝閱讀。

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