用友反記賬的實(shí)務(wù)操作是怎樣的?

2018-07-10 10:27 來源:網(wǎng)友分享
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用友跟金蝶應(yīng)該現(xiàn)在應(yīng)用范圍最廣的財(cái)務(wù)軟件了,會(huì)計(jì)電算化中包括了記賬和反記賬,本文來為大家詳細(xì)解答用友反記賬的實(shí)務(wù)操作是怎樣的,希望對(duì)大家有幫助。

用友反記賬的實(shí)務(wù)操作是怎樣的?

第一,取消記賬,要是通版本的話,點(diǎn)上面橫欄的總賬—期末—對(duì)賬;按下CTRL+H鍵,會(huì)彈出恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活;點(diǎn)確定—退出;

第二,還是橫欄的總賬—憑證—恢復(fù)記賬前狀態(tài);然后選擇下面,如:3月初狀態(tài)—確定—輸入主管口令—確定;

第三,取消審核,跟審核的步驟是一樣的,在審核菜單下面有一個(gè)成批取消審核

第四,要是你需要改的憑證跟損益類科目有關(guān)系的話,需要先吧最后那張損益類結(jié)轉(zhuǎn)憑證刪除,改完之后重新進(jìn)月末轉(zhuǎn)賬自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一遍;

要是跟損益類科目沒有關(guān)系,改完憑證直接審核記賬結(jié)賬就可以了。

用友反記賬的實(shí)務(wù)操作是怎樣的?

用友各版本的反記賬:

要看軟件版本,根據(jù)不同版本選擇操作,流程為取消結(jié)賬→取消記賬→取消審核

用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):

1、反結(jié)賬,月末處理--月末結(jié)賬-點(diǎn)擊要反結(jié)賬的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反記賬,月末對(duì)賬,CTRL+H,選擇憑證下面的恢復(fù)記賬前狀態(tài)

3、憑證消審,在審核憑證界面取消或者成批取消審核

用友GRP-U8(用友R9等):

1、反結(jié)賬,賬務(wù)處理--反結(jié)賬

2、反記賬,賬務(wù)處理--憑證箱--左下角 已記賬--執(zhí)行--憑證反記賬

3、憑證消審,憑證箱--已審核--執(zhí)行--憑證消審

相信大家看完已經(jīng)知道了用友反記賬的實(shí)務(wù)操作是怎樣的,希望對(duì)大家有幫助,如果還需要更多的財(cái)會(huì)知識(shí),歡迎持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂,多位老會(huì)計(jì)在線為大家解疑答惑。

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