多計(jì)提的增值稅怎么用紅字更正法更正?

2018-09-18 17:26 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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增值稅多交或者少交都需要在分錄上體現(xiàn)出來(lái),多交或者少交的增值稅都不是大事情,少交在下月補(bǔ)繳即可,那么我們現(xiàn)在來(lái)看看,多計(jì)提的增值稅怎么用紅字更正法更正?希望下文的解答內(nèi)容能夠幫助你們參考!

多計(jì)提的增值稅怎么用紅字更正法更正?

答:沖銷多計(jì)提的增值稅屬于記賬憑證科目無(wú)誤而所記金額大于應(yīng)記金額,應(yīng)用紅字更正法。

更正方法及步驟:

1、填制一張紅字憑證,金額為正確與錯(cuò)誤金額的差額(賬戶及對(duì)應(yīng)關(guān)系均與原記賬憑證相同即可),在摘要欄中注明”沖銷X日X號(hào)憑證多記金額“。

2、用紅字金額登記有關(guān)賬簿,以沖銷多記金額。

多計(jì)提的增值稅怎么用紅字更正法更正?

怎么沖減多計(jì)提的稅金?

1、做一個(gè)相反的分錄:

借:XX應(yīng)付款

貸:管理費(fèi)用——董事會(huì)費(fèi)/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——工程維修費(fèi)

2、還是用“以前年度損益”。

借:XX應(yīng)付款

貸:以前年度損益

經(jīng)過(guò)小編的介紹之后,多計(jì)提的增值稅怎么用紅字更正法更正?不知道你們是否都真的明白這個(gè)分錄要怎么做了呢?如果你們對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有其他的異議,歡迎在線向我們提出來(lái)!

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