有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)如何做賬

2020-06-17 10:30 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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增值稅是我們國(guó)家的一大稅種,小規(guī)模享有優(yōu)惠政策,所以進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣問(wèn)題是只有一般納稅人才涉及的,小規(guī)模納稅人并不涉及此方面的問(wèn)題,下面我們就有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)如何做賬的問(wèn)題和大家一起來(lái)詳細(xì)討論下,希望對(duì)大家有所幫助.

有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)如何做賬

賬上不用會(huì)計(jì)處理.

1、原因是:進(jìn)項(xiàng)是記入到"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額"里面,銷項(xiàng)是零,根據(jù)一般納稅人應(yīng)交稅額計(jì)算的規(guī)則:當(dāng)月應(yīng)交稅額=本月銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅額-期初留抵,如果是正數(shù),就是本月應(yīng)交的增值稅,需要會(huì)計(jì)處理,分錄是"借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅".如果是負(fù)數(shù),說(shuō)明是有留抵,本月不用交稅,無(wú)需會(huì)計(jì)處理.

2、進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),還有增值稅都是對(duì)一般納稅人而言的,而這三者的關(guān)系用個(gè)等式來(lái)表示:即一般納稅人當(dāng)期應(yīng)該交增值稅=當(dāng)期的銷項(xiàng)-當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng).

3、所謂進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是指增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅.進(jìn)項(xiàng)稅就是購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款.銷項(xiàng)稅是指銷售貨物或有應(yīng)稅項(xiàng)的稅金時(shí)應(yīng)交的稅金,即銷項(xiàng)稅金.

有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)如何做賬

一般納稅人無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率是多少?

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,開(kāi)了多少銷售發(fā)票所對(duì)應(yīng)的稅費(fèi),就是應(yīng)該交的稅費(fèi).按不含稅收入*適用稅率,稅率一般為17%:

含稅價(jià)=不含稅價(jià)*(1+17%)

不含稅價(jià)=含稅價(jià)/(1+17%)

1. 銷項(xiàng)發(fā)票很多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只能按正規(guī)計(jì)算:應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅的差額繳納增值稅款;

2. 增值稅設(shè)計(jì)的原理就是要取得進(jìn)項(xiàng)稅額才能進(jìn)行抵扣,所以只能是采購(gòu)當(dāng)中盡可能要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票,否則稅負(fù)會(huì)很高;

3. 如果本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,也沒(méi)有上期留抵稅額,本期開(kāi)多少銷項(xiàng),就要繳納多少增值稅款,解決途徑主要應(yīng)該從兩方面想辦法:

1)催促上游供應(yīng)商盡快開(kāi)據(jù)購(gòu)貨發(fā)票

2)對(duì)下游客戶銷售發(fā)票爭(zhēng)取延后處理

財(cái)務(wù)部門需做好增值稅稅負(fù)的籌劃工作.

只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

答:進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅每月要結(jié)轉(zhuǎn).

月末需要把進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),這樣才知道需要交多少稅.

結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

4、實(shí)際交納增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)如何做賬?小編認(rèn)為,一般來(lái)說(shuō)沒(méi)有開(kāi)票出去,就不認(rèn)證發(fā)票,留抵稅多了會(huì)被查賬.如果你沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票,就記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目,如果你已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票,就記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目.大家還有疑問(wèn)的話都可以咨詢會(huì)計(jì)學(xué)堂答疑老師哦.

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    有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)的賬務(wù)處理,一般是指在某一期間內(nèi),企業(yè)有收取貨款、報(bào)收入,但是還沒(méi)有開(kāi)出商品,也沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,也沒(méi)有支出貨款,也沒(méi)有發(fā)出憑證,這時(shí)候要怎么進(jìn)行處理呢? 一般情況下,對(duì)于有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)的情況,可以在期末賬務(wù)處理時(shí),將收入金額的借方,記入賬戶“應(yīng)收賬款”,貸方記入“銀行存款”,這樣就可以讓收入的金額計(jì)入資產(chǎn),同時(shí)保證記賬的準(zhǔn)確性。 實(shí)際的案例中,為了更好地處理有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)的情況,企業(yè)還可以采取一些預(yù)防措施,比如:建立票據(jù)管理體系,以確保發(fā)票開(kāi)具及時(shí);建立合理的現(xiàn)金流管理,確保收入正常收取、報(bào)銷正常報(bào)銷;建立完善的業(yè)務(wù)流程,以保證收入的正常錄入;結(jié)合系統(tǒng)的應(yīng)收賬款管理,及時(shí)地獲取客戶的應(yīng)收款信息等等。 總之,對(duì)于有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷項(xiàng)的賬務(wù)處理,除了上述所列的案例,企業(yè)還可以結(jié)合實(shí)際情況,根據(jù)財(cái)會(huì)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī),采取相應(yīng)的措施,以保證企業(yè)賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。

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