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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-17 16:52

你好!這樣要全額交稅了。 
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

追問

2018-01-17 17:12

我是這么做的,但在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,銷項稅貸方也有余額,正確嗎,還是科目設(shè)置錯了

宋生老師 解答

2018-01-17 17:13

你好!是的,科目要求本身就是這樣,有余額

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相關(guān)問題討論
你好,你計提的分錄是借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-12-20 15:50:52
同學(xué)你好 做分錄的時候直接做就行了 直接沖減
2021-10-15 10:44:25
你好 ; 借主營業(yè)務(wù)成本 -工資 - 修理費 - 油費 銀行存款 ;應(yīng)付職工薪酬- 工資
2021-10-09 11:36:55
您好 請問入賬的時候 進項稅額怎么寫的分錄
2021-07-10 10:32:46
您好 借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款的,
2020-09-07 08:38:45
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