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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-20 15:50

你好,你計提的分錄是借管理費用貸銀行存款嗎?

追問

2021-12-20 16:09

計提  管理費用  房租租賃費  貸應付賬款  暫估其它

郭老師 解答

2021-12-20 16:10

借應付賬款借管理費用,負數(shù)

借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

追問

2021-12-21 09:07

老師那我應付賬款,暫估其它怎么沖呢?

郭老師 解答

2021-12-21 09:08

借應付賬款借管理費用負數(shù),這個不就是紅沖了?

追問

2021-12-21 09:40

老師不是很懂是不是我這樣?
11月  計提
  借:管理費用房租2000
        貸:應付賬款 -暫估其它  
12月收到發(fā)票并認證抵稅支付
借:應付賬款-暫估其它
    貸:現(xiàn)金  銀行
老師那到票認證怎么做會計分錄?

郭老師 解答

2021-12-21 09:59

發(fā)票到了,是不是需要紅沖之前的借應付賬款貸管理費用,這個理解嗎?

郭老師 解答

2021-12-21 10:00

做發(fā)票的,借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

追問

2021-12-21 11:06

好的老師明白  謝謝!那我可以不計提,直接按收到發(fā)票付款做費用?

郭老師 解答

2021-12-21 11:13

最好不要這么做,因為企業(yè)根據權責發(fā)生制來做賬的。

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相關問題討論
你好,你計提的分錄是借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-12-20 15:50:52
同學你好 做分錄的時候直接做就行了 直接沖減
2021-10-15 10:44:25
你好 ; 借主營業(yè)務成本 -工資 - 修理費 - 油費 銀行存款 ;應付職工薪酬- 工資
2021-10-09 11:36:55
您好 請問入賬的時候 進項稅額怎么寫的分錄
2021-07-10 10:32:46
您好 借銀行存款 貸,其他應付款的,
2020-09-07 08:38:45
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