本月只有紅字發(fā)票該怎么申報(bào)

2020-06-25 09:22 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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紅字發(fā)票是因?yàn)殚_票出現(xiàn)錯(cuò)誤或者退貨情況,就需要開具紅字發(fā)票做賬,如果本月只有紅字發(fā)票該怎么申報(bào)?如果當(dāng)月只有紅字發(fā)票,可增值稅納稅申報(bào)表附列資料里填寫清楚,有關(guān)紅字發(fā)票關(guān)于申報(bào)的詳細(xì)操作說(shuō)明,請(qǐng)查看以下內(nèi)容.

本月只有紅字發(fā)票該怎么申報(bào)

對(duì)于本月只開了紅字發(fā)票如何報(bào)稅這一問(wèn)題,具體從兩種情況分析:

1.如果你給對(duì)方開具的是增值稅普通發(fā)票,則可以不用去稅務(wù),你自己開負(fù)數(shù)發(fā)票即可.

2.如果你開的是增值稅發(fā)票,則應(yīng)當(dāng)去稅務(wù)(即你的管理所),需要經(jīng)過(guò)審核,并且沖負(fù)數(shù)發(fā)票不可以超過(guò)三個(gè)月.

如果是收到的的紅字發(fā)票,要求在申報(bào)國(guó)稅報(bào)表"增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)"里,紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候填具進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的額,填好之后會(huì)在"增值稅申報(bào)表"里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)出現(xiàn).

1.沖紅的發(fā)票是不需要進(jìn)行認(rèn)證的;

2.發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入申報(bào)系統(tǒng);

3.當(dāng)紅字發(fā)票做憑證時(shí),只需在金額前面打-號(hào),用紅字沖回即可.申報(bào)時(shí)無(wú)需再做處理.

本月只有紅字發(fā)票該怎么申報(bào)

紅字發(fā)票通知單作廢流程是什么?

紅字發(fā)票通知單作廢流程包括以下幾個(gè)步驟:

1.申請(qǐng)單位對(duì)撤銷《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》事項(xiàng)的情況說(shuō)明(申請(qǐng)單位蓋公章);

2.增值稅專用發(fā)票開票方關(guān)于未針對(duì)該《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票的書面承諾書;

3.《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》原件或兩份《開具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票通知單》原件;

4.撤銷《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》登記表.

符合作廢條件的,同時(shí)符合以下條件,發(fā)票應(yīng)注明作廢,開票軟件應(yīng)注明作廢:

1.收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間沒有超過(guò)銷售方開票當(dāng)月的;

2.銷售方?jīng)]有抄稅也沒進(jìn)行記賬;購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果顯示"納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符"、"專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符"的.

以上整理的資料信息,就是針對(duì)"本月只有紅字發(fā)票該怎么申報(bào)"的問(wèn)題解答.大家需要注意的是,如果本月只有開紅字發(fā)票,處理的報(bào)稅方式可以分為兩種,具體操作流程可參考上述信息.更多相關(guān)信息,可關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂的更新.

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