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注冊會計師審計ABC公司2018年度財務報表,于2018年12月115日對ABC公司相關的內部控制進行了解、測試與評價。注冊會計師擬定的總體審計計劃中,關于控制測試和評價的部分內容摘錄如下: (1)在了解內部控制后認為ABC公司內部控制設計合理且得到執(zhí)行,,注冊會計師打算信賴其內控的有效性,對相關內部控制進行測試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測試的基礎上,形成對ABC公司2018年度內部控制有效性的最終評價。 要求:假定不考慮其他條件,請指出注冊會計師擬定的總體審計計劃中關于控制測試和評價的內容存在的缺陷,并提出改進建議。
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2020-06-10
商場收銀完全由財務部控制,需不需要運營部復核呢?
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2017-06-07
推動企業(yè)內部控制發(fā)展的動力是什么?
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2015-11-13
老師,我想問中小企業(yè)存在內部控制嗎
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2016-11-01
內部控制評價程序一般包括那些步驟
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2020-06-01
債券發(fā)行價格跟實際收到的金額有啥區(qū)別
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2019-07-23
下列哪項不屬于內部控制設計的步驟
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2021-10-26
老師 為什么越新來某項內部控制,控制測試的范圍越大? 越信賴 不是測試范圍越小嗎?
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2023-02-16
;老師有沒有企業(yè)內部控制的案列范文
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2023-03-15
企業(yè) 和事業(yè)的單位內部控制各是什么
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2020-01-28
審計:內部控制的目標也是“合理保證”嗎?
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2021-06-24
含稅售價:210 不含稅供貨價:35折,就是:73.5 成本:21.41 含稅供貨價應該是幾折,才能將16%的增值稅以及12%的附加稅轉嫁給消費者
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2018-10-20
請問:了解內部控制里面的:信息系統(tǒng)與溝通,和控制活動里面的信息處理,有什么不一樣
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2021-06-24
A注冊會計師擔任多家上市公司內部控制審計項目的項目質量復核人,遇到以下與內部控制審計報告相關的事項: (1)對甲公司內部控制有效性形成審計意見時,審計項目組認為應當評價甲公司內部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當,如果不完整或不恰當,應當出具否定意見的內部控制審計報告。 答案是不恰當,企業(yè)內部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段。 想問下為什么在強調事項段,強調事項段是干嘛的
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2023-08-20
簡述我國目前內部控制不相容職業(yè)現(xiàn)狀
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2020-12-15
、銷售與收款循環(huán)的內部控制要點有哪些?
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2021-11-16
老師,你好,內部控制審計這一部分內容不是已經(jīng)刪了嗎
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2019-08-26
你好 防止缺貨的內部控制措施有什么呢?
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2022-11-03
你好,哪家公司應收賬款內部控制有問題
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2021-10-16
內部控制:企業(yè)稅款繳納的流程是怎么樣?
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2018-12-29