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老師我想問一下走的企業(yè)出現(xiàn)這種情況 銷售100萬賣出產(chǎn)品,但是購進(jìn)材料的時(shí)候大多數(shù)人家都不給我們開票。 沒有專票的這些材料我們能做賬嗎?要不然我們的主營業(yè)務(wù)成本太小了。是不是也可以只不過進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了,全額記入原材料中。 還有如果不做賬,企業(yè)注銷的時(shí)候利潤會特別大,會有什么影響那
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2019-12-17
請問王老師,我司今年1月注冊進(jìn)行的稅務(wù)登記,但10月31才進(jìn)行的一般納稅人登記,請問王老師10.31前取得的增值稅專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣吧
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2023-11-28
實(shí)操平臺中浩博電子是小規(guī)模納稅人嗎?為什么該公司在購買固定資產(chǎn)和辦公用品時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢?
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2017-01-09
一般納稅人實(shí)行簡易征收的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我做銷售收入分錄時(shí),增值稅應(yīng)該放哪個科目,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)嗎?
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2019-05-14
老師,我們購買商品,對方開具增值稅普通發(fā)票,在賬上我們也要體現(xiàn)出稅金來嘛?這樣的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣吧?那反之,別人購買商品,我們開具普票,算銷項(xiàng)稅嗎?
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2016-06-19
7540這是哪里來的,題里不是7605嗎?接受咨詢服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明咨詢費(fèi)3000元。 進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎
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2019-12-03
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個人所得稅法嗎?如果適用的話.個人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項(xiàng)扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報(bào)才是正確的呢?
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2019-01-04
90000賣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅為什么不能抵扣,它開的是普票,不意思說它買給別人,別人做為買家進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?
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2019-12-01
公司的員工在外出差,發(fā)生的住宿費(fèi)的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?
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2017-01-17
你好。如果是我買了原材料,但是原材料用途變更導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那一定要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?那會計(jì)分錄如何寫呢
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2020-02-02
老師,你好!農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣有加計(jì)扣除嗎?
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2019-07-24
老師,我想咨詢下就是以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理,現(xiàn)在在今年10月增值稅申報(bào)里轉(zhuǎn)出的話,是不是只需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄填上需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)交稅就可以了?還需要操作其他的嗎?
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2024-11-20
老師,您好。我2月份做了一筆分錄:借:銷售費(fèi)用——廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 3209.71 應(yīng)交增值稅——(進(jìn)項(xiàng)稅額)96.29貸:銀行存款3306,我7月份發(fā)現(xiàn)這筆分錄有問題,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,要調(diào)整分錄應(yīng)該怎么調(diào)?(備注:發(fā)票未認(rèn)證)
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2019-07-16
我公司5月份購置了一個固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅160000 ,銷項(xiàng)稅額20000.以前月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅留抵。6月份稅務(wù)局通知該固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,6月份本公司有進(jìn)項(xiàng)稅30000.我想問問我這20000元的銷項(xiàng)稅額可以從30000元的進(jìn)項(xiàng)稅額中抵消嗎
1/671
2017-06-30
這個地方有進(jìn)項(xiàng)稅不能抵消,意思就是要上交這筆進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?
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2024-03-01
一般納稅人,適用增值稅稅率17%。 20×4年3月初,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶余額為30萬元。 (2)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)500萬元,貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為200萬元。(3)17日,集體福利性質(zhì)工程領(lǐng)用原材料50萬元(不含稅),該批材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,應(yīng)予轉(zhuǎn)出。 (4)20日銷售材料,其成本為60萬元,售價(jià)為100萬元(不含稅),貨款已收存銀行。 (5)28日,繳納增值稅50萬元,其中30萬元是上月未交的稅金。 做出分錄,計(jì)算20×4年3月底應(yīng)交增值稅期末余額,并將其期末余額結(jié)轉(zhuǎn)。
1/2021
2020-06-11
老師,我想問一下如果商家和客戶買賣東西,商家賣出東西貴會開增值稅專用發(fā)票,是不是這個時(shí)候商家納稅義務(wù)就發(fā)生了??就要確定一個增值稅銷項(xiàng)稅吧?但是,是不是還得看符合收入確認(rèn)條件才能看是不是可以確認(rèn)收入吧?
1/803
2019-04-26
就是按正常的銷售貨物執(zhí)行17%的稅率征收增值稅老師你是不是說 一般納稅人固定資產(chǎn)處置,和舊貨銷售進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,沒抵扣就開普票3個點(diǎn),不能是普票17點(diǎn),抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,就開普票17個點(diǎn)交增值稅。
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2016-04-28
很多進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可不可以直接不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,就不涉及轉(zhuǎn)出的問題了
1/1393
2021-05-27
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26