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稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
老板總共收了體檢費27600 第一次老板給經(jīng)理轉(zhuǎn)了11000,經(jīng)理支出票據(jù)金額10640,第二次老板給經(jīng)理轉(zhuǎn)了1740,經(jīng)理支出票據(jù)是1740, 另外經(jīng)理還自己收取了體檢費900元, 老板共收27600 借:其他應(yīng)收款—老板 27600 貸:其他業(yè)務(wù)收入 27600 經(jīng)理把1740支出票據(jù)給我, 借:其他業(yè)務(wù)成本1740 貸:其他應(yīng)收款—老板1740 老板給經(jīng)理轉(zhuǎn)款11000,經(jīng)理支付10640,剩余360 借:其他業(yè)務(wù)成本10640 其他應(yīng)收款 —經(jīng)理 360 貸:其他應(yīng)收款—老板11000 另外經(jīng)理自己收取體檢費900元 借:其他應(yīng)收款—體檢費900 對嗎?
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2020-02-28
我這邊是酒店公司,門店采購物品把錢打到我們公司,我們向供應(yīng)商買貨,供應(yīng)商給我們開票,月底我這邊做賬 借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。我這邊確認收入和我們開不開票給門店有關(guān)嗎?
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2022-01-27
三種特殊銷售行為的會計處理是什么? 三種正常銷售行為的會計處理是什么? 其他應(yīng)收款,其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本是什么? 完工百分比的應(yīng)用 舉例說明
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2020-02-21
老師,我們公司還有一筆業(yè)務(wù),帶學(xué)生參觀學(xué)校。這樣做對嗎? 問題:老板收到7800元參觀費(120元/人,120元包括車費餐費) 經(jīng)理收到學(xué)生參觀費3600元 經(jīng)理收到老板轉(zhuǎn)賬4000元(付大巴車費) 經(jīng)理給我支出證明車費4000元 餐費550元 茶歇953.5元 以上是所有的往來。 我做的分錄 1.借:其他應(yīng)收款—老板 7800 貸:其他業(yè)務(wù)收入—參觀費 7800 2.借:其他應(yīng)收款—經(jīng)理3600 貸:其他業(yè)務(wù)收入—參觀費3600 3.借:其他業(yè)務(wù)成本—參觀費5503.5(4000+550+953.5) 貸:其他應(yīng)收款—老板4000 其他應(yīng)收款—經(jīng)理1503.5
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2020-03-02
2019年成立的企業(yè),19年虧損,分立轉(zhuǎn)出的虧損額怎么填
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2020-04-28
廠中廠的模式,電表是我公司的,會把電費開票給其他廠家,平時記其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本,所得稅一般企業(yè)成本支出明細表,營業(yè)成本,填在5其他里面嗎?
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2021-05-27
計提返利借:其他應(yīng)收款貸:庫存商品一折扣,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:庫存商品一折扣借:主營業(yè)務(wù)成本一折扣(紅字)。那到時候收到藍字發(fā)票上有折扣如何入帳,是先沖回原計提嗎?
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2022-06-08
上年度做錯了憑證,這個年度怎么做呀,憑證 借:其他業(yè)務(wù)成本1040 貸:銀行存款1040 (不應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)成本,是其他應(yīng)付款)
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2022-04-06
老師好,麻煩問下,在材料費用的歸集與分配中,為什么貸原材料,借其他業(yè)務(wù)成本呢而不是借其他業(yè)務(wù)收入呢,原材料賣了,其他業(yè)務(wù)收入增加啊,增加應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入啊,這個不理解,麻煩講解,謝謝
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2021-02-09
老師您好,我們公司廠房出租,收到房租記其他業(yè)務(wù)收入,那其他業(yè)務(wù)成本~房租是通過房屋折舊記錄,現(xiàn)在碰到的問題是租客是在當(dāng)月付了一年的房租費或者是連續(xù)幾個月的房租,那我其他業(yè)務(wù)成本~房租當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么計提?因為廠房折舊的時候只能計提一個月的數(shù)據(jù),這樣收入跟成本對不上
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2020-11-09
我們的原材料因為要過期了,成本是2800,現(xiàn)在出售2600,稅費400。確認其他業(yè)務(wù)收入是2600,銷項稅400,然后是結(jié)轉(zhuǎn)成本:借 其他業(yè)務(wù)成本 2800 貸 原材料 2800,那請問我們損失的2800-2600=200元,需要另外做分錄嗎?怎么處理
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2021-03-13
賣服裝的門店 從代理商那里拿貨每件6元 但需付給代理商2元報酬 門店賣出去價格10元 在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本8 貸 庫存商品6 其他應(yīng)付款2 等把2元報酬付給代理商時 借 其他應(yīng)付款2 貸 銀行存款2 這樣對嗎
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2019-09-26
20年,有一筆分錄,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款。但是當(dāng)時實際多付對方錢了,我現(xiàn)在想要把這個沖回來,分錄應(yīng)該怎么做
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2023-09-06
老師你好 借:工程施工-人工費 100000 貸:其他應(yīng)收款-往來款 100000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:工程施工-人工費 100000 這是前期做的假工資表做的4筆分錄 現(xiàn)在要把這個假成本不要了 沖銷的分錄怎么做,謝謝!
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2019-10-12
能求大神幫我理下分錄嗎 1 我們購入香煙30包 100塊一包 共3000塊錢 我是 借 庫存 貸應(yīng)付賬款煙草公司3000 2 調(diào)撥給分公司 20包 100塊一包 共2000塊錢借 其他應(yīng)付款分公司 貸 庫存2000 3 我們自己賣香煙 賣150一包 賣了5包 共750 借 現(xiàn)金 貸收入750 4結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 500 貸 庫存商品 500 5 分公司把調(diào)撥香煙錢還我們 借 現(xiàn)金2000 貸其他應(yīng)付款 2000 想問我這些分錄對嗎 特別是結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里 領(lǐng)用5包香煙 成本500 調(diào)撥20包香煙 成本是200 但是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)撥香煙的成本
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2019-11-26
租賃費用抵消用其他業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)成本是什么意思
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2022-03-31
老師請問對方給我們開發(fā)票,我們付款給個人。以前是先付款,后開發(fā)票,付款的時候借:其他應(yīng)收款XX,貸:銀行存款,收到發(fā)票是借主業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款XX?,F(xiàn)在是先開發(fā)票后付款。收到發(fā)票的時候是不是借主業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款XX,付款的時候借其他應(yīng)付款XX,貸銀行存款
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2016-09-30
新接一家企業(yè),主要收入是*勞務(wù)*修理費,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-個人 支付維修費時:借:其他應(yīng)付款-個人。 貸:銀行存款。后附的是銀行回單 好多個人名。這是咋回事呢
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2019-03-26
老師我們廠給別人加工,加工費跟后面的結(jié)轉(zhuǎn)我可以這樣做嗎?1.借:現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入(銷稅) 2.借:生產(chǎn)成本(直接人工) 貸:現(xiàn)金 3.借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本(直接人工)
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2021-10-12