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今年10月從公司借款50萬,11月從公司取走5萬(差旅加工資),公司發(fā)工資,還有公司的其他開支都是老板在支付,賬上掛著其他應(yīng)付款-老板 有20幾萬,我用這50萬借款對沖了這其他應(yīng)付款, 現(xiàn)在他其他應(yīng)收款-老板還有30萬了,年底不是要清0 嗎, 他10月借的,也必須今年年底清了嗎?
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2018-11-29
老師,其他應(yīng)付款怎么調(diào)整為其他應(yīng)收款,我調(diào)整了,其他應(yīng)付款怎么是增加了,不應(yīng)該減少嗎
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2020-05-18
公司代扣社保公積金,實操里面都是做到其他應(yīng)付款里面,做其他應(yīng)收款,對嗎?
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2017-08-17
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款,1,2,3月份我寫反了,可以借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款調(diào)過來嗎?
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2017-04-25
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,同一個人,能相互抵嗎
1/1812
2020-05-26
老師,交社保費(fèi)個人部分時候,計提保險費(fèi)什么時候記其他應(yīng)收款,什么時候記其他應(yīng)付款
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2022-03-16
你好,比如我賬上掛著,其他應(yīng)收款A(yù) 980,其他應(yīng)付款款A(yù) 1000是不是我們公司還欠A 20呢,是這樣理解嗎?
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2020-05-04
每月計提的社保,醫(yī)保,失業(yè)是用其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款?
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2017-02-16
老師您好,剛剛接收新公司的財務(wù),發(fā)現(xiàn)公司的賬務(wù)有點(diǎn)問題。公司每月10號計提并發(fā)放上月工資,工資中扣除的應(yīng)是上個月的社保,而當(dāng)月23日銀行扣除的是當(dāng)月的社保,正常來說應(yīng)該是在上月末的“其他應(yīng)收款”的借方有余額才對,余額即為當(dāng)月應(yīng)當(dāng)扣除的個人應(yīng)交社保。但公司的賬務(wù)里是記在了“其他應(yīng)付款”,而且體現(xiàn)的都是當(dāng)月的社保,所以每月末這個科目是結(jié)平的?,F(xiàn)在為難的是,因為從二月份開始社保有變動,就造成“其他應(yīng)付款”出現(xiàn)了差額的結(jié)余,也就是10號計提的上月應(yīng)收的金額和實際扣除的當(dāng)月的金額有差額。我現(xiàn)在是想把賬目調(diào)回正確狀態(tài),就是轉(zhuǎn)回“其他應(yīng)收款”科目而且余額為當(dāng)月扣除的個人部分,卻不知怎么調(diào)整才好,還請老師解惑
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2020-07-16
現(xiàn)在交社保個人部分科目用其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款呢
1/1225
2017-03-12
新設(shè)立的公司未收到股東(公司)的投資款,由于該新公司向股東購買過貨物,與股東存在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在能將未收到的投資款與其他應(yīng)付款對抵,當(dāng)做收到投資款處理嗎?借:其他應(yīng)收款 貸:實收資本 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
1/1930
2019-09-24
本來貸方是其他應(yīng)付款其他我選擇了其他應(yīng)收款其他了,現(xiàn)在要沖回來,能不能借其他應(yīng)收款其他,貸其他應(yīng)付款其他
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2019-02-19
一個賬套里可不可以同時出現(xiàn)其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款為同一個客戶
1/2055
2019-03-09
老師,幫我看一下,我一直覺得不對,其他應(yīng)收款不是代表我們應(yīng)該收回來的錢嗎,而現(xiàn)在我們要支付出去給別人的錢,不是應(yīng)該用其他應(yīng)付款嗎,如果我要用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎樣調(diào)整,謝謝老師
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2022-03-16
社保公積金的其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款的區(qū)別是什么?
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2017-08-23
銀行代發(fā)工資時,個人的社保和公積金,什么時候用其他應(yīng)收款?什么時候是其他應(yīng)付款?
1/1645
2017-08-23
發(fā)現(xiàn)幾個月前有筆借款記錯單位了,當(dāng)時記得是借現(xiàn)金11000 借其他應(yīng)收款(王)4000 貸其他應(yīng)付款A(yù)單位 實際應(yīng)該是B單位,更正的話怎么更正?借其他應(yīng)付款A(yù)單位 貸其他應(yīng)付款B單位?
1/793
2018-01-09
其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),還有其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),報表需要調(diào)嗎,有沒稅務(wù)風(fēng)險
1/1280
2020-01-17
老師。我想問一下。老板從他基本戶轉(zhuǎn)給他的員工的賬戶做備用金。是不是要在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款各設(shè)一個2級科目這個員工的名字啊
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2015-11-03
老師好,社保個人部分是用其他應(yīng)付款科目,還是其他應(yīng)收款科目更合適呢
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2020-06-07