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底稿是指審定表嗎?還是指試算平衡表?
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2020-04-17
一直做內(nèi)賬,但是現(xiàn)在想嘗試做外賬。有的問(wèn)題不懂比如這家企業(yè)年工總額在500萬(wàn),但是現(xiàn)在國(guó)家控制嚴(yán),怎么才能合里閉稅少交所得稅呢
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2017-05-09
(2013年)下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師利用外部專家工作的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( ?。?。 A.外部專家需要遵守適用于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的相關(guān)職業(yè)道德要求中的保密條款 B.外部專家不受會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照質(zhì)量管理準(zhǔn)則制定的質(zhì)量管理政策和程序的約束 C.外部專家的工作底稿是審計(jì)工作底稿的一部分 D.在審計(jì)報(bào)告中提及外部專家的工作并不減輕注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)意見承擔(dān)的責(zé)任
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2024-03-04
下列各項(xiàng)說(shuō)法中,正確的有(  ) A在合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿中編制的有關(guān)抵銷分錄,并不能作為記賬的依據(jù) B子公司所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額,在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中作為“少數(shù)股東權(quán)益”列示 C編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),將內(nèi)部交易購(gòu)進(jìn)存貨成本中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售損益要做抵銷處理 D子公司將母公司本期出售給本企業(yè)的存貨對(duì)外出售,合并工作底稿中不需要做抵銷分錄的處理 多選題
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2020-05-20
老師,內(nèi)部控制與控制測(cè)試的區(qū)別和聯(lián)系是什么
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2022-04-03
公司會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容?
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2023-09-19
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作中計(jì)劃僅依賴手工控制,且此類手工控制依賴系統(tǒng)所生成的信息或報(bào)告,需要通過(guò)控制測(cè)試來(lái)驗(yàn)證控制有效性。下列說(shuō)法中不正確的是(?。?。 A、需要對(duì)系統(tǒng)環(huán)境進(jìn)行了解與評(píng)估 B、需要驗(yàn)證手工控制 C、需要驗(yàn)證應(yīng)用控制 D、需要了解、驗(yàn)證系統(tǒng)一般性控制
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2020-03-02
下列各項(xiàng)中,有關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)對(duì)比的說(shuō)法中,正確的是( ?。?。 A.內(nèi)部控制審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),測(cè)試內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的前提均是預(yù)期控制運(yùn)行有效 B.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)需要獲取內(nèi)部控制在整個(gè)擬信賴期間運(yùn)行有效的審計(jì)證據(jù),內(nèi)部控制審計(jì)需要獲取內(nèi)部控制在基準(zhǔn)日前足夠長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù) C.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)在滿足條件的情況下均可以采用“每三年至少對(duì)控制測(cè)試一次”的方法 D.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)需要評(píng)價(jià)控制缺陷是否構(gòu)成值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷,而內(nèi)部控制審計(jì)需要評(píng)價(jià)識(shí)別出的內(nèi)部控制缺陷是否構(gòu)成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
工業(yè)企業(yè)的毛利率一般控制在多少范圍?利潤(rùn)率控制在多少范圍?
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2017-03-06
下列各項(xiàng)中,屬于控制活動(dòng)要素的是( ?。#?016年) A.企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理制度 B.企業(yè)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) C.企業(yè)根據(jù)設(shè)立的控制目標(biāo),及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D.董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì)
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2024-03-15
個(gè)體工商戶報(bào)個(gè)稅操作指南
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2019-07-15
被審計(jì)單位的內(nèi)部控制為什么沒(méi)有最終評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性
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2020-12-29
如何完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度?
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2021-04-19
有限公司實(shí)際控制人指的是誰(shuí)
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2019-07-25
老師,你好!,請(qǐng)問(wèn)下,社區(qū)做了一個(gè)科普驛站的功能陣地制作,大概金額20多萬(wàn),做了一些墻上的東西,購(gòu)買了科普的設(shè)備,對(duì)方是文化傳媒公司,這種對(duì)方開廣告制作費(fèi)是不是不合適開工程款可以設(shè)備這里有6.7萬(wàn)了廣告制作費(fèi)可以的嗎
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2024-01-02
內(nèi)部控制審計(jì)的范圍嚴(yán)格限定在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì) 為什么
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2024-01-27
集中化的處理和控制、監(jiān)控經(jīng)營(yíng)成果的控制,以及重大經(jīng)營(yíng)控制和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的政策,這句話在實(shí)務(wù)中一般指的是?
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2020-06-27
內(nèi)部控制:企業(yè)稅款繳納的流程是怎么樣?
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2018-12-29
審計(jì)工作底稿的含義是什么呢?
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2015-10-08
審計(jì)工作底稿的含義是什么呢?
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2015-10-07