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紅旗公司按照財政部等五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,建立并實施本公司的內(nèi)部控制制度。其中,有關(guān)內(nèi)部環(huán)境問題形成如下董事會決議。 內(nèi)部環(huán)境是建立和實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。為此,會議決定采取以下措施優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境: 1.嚴(yán)格規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu),各類業(yè)務(wù)事項均應(yīng)提交董事會或股東大會審核批準(zhǔn); 2.調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配,做到所有不相容崗位或職務(wù)都要嚴(yán)格分離、相互制約、相互監(jiān)督。 【分析要求】根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制的基本理論,分析、判斷紅旗公司董事會決議中有哪些不當(dāng)之處,并簡要說明理由。
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2022-03-21
關(guān)于控制環(huán)境,下列說法中錯誤的是(  )。 A.控制環(huán)境包括治理職能和管理職能,以及治理層和管理層對內(nèi)部控制及其重要性的態(tài)度、認(rèn)識和措施 B.注冊會計師在進(jìn)行風(fēng)險評估時,如果認(rèn)為被審計單位控制環(huán)境薄弱,則很難認(rèn)定某一流程的控制是有效的 C.良好的控制環(huán)境本身就能夠防止或發(fā)現(xiàn)并糾正各類交易、賬戶余額和披露認(rèn)定層次的重大錯報 D.有效的控制環(huán)境能為注冊會計師相信在以前年度和期中所測試的控制將繼續(xù)有效運(yùn)行提供一定基礎(chǔ)
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2021-06-03
刷卡控制的規(guī)定怎么來寫(公司內(nèi)部)?控制財務(wù)費用。
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2017-01-06
老師,我想問一下,有沒有有關(guān)醫(yī)院財務(wù)內(nèi)部控制制度的相關(guān)資料啊?
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2015-03-20
通過此項目學(xué)習(xí),山河公司與東林公司在組織結(jié)構(gòu)上為什么不同?你認(rèn)為 哪家公司更符合內(nèi)部控制對環(huán)境的要求?你認(rèn)為這兩家公司理想的公司治理及 行政組織結(jié)構(gòu)應(yīng)該是什么樣的,請畫圖并說明增刪理由。
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2023-11-21
1.自(2009)以來,《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、企業(yè)內(nèi)部控制配套指引、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》等內(nèi)部控制制度規(guī)范不斷出臺,大中型企業(yè)及行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制工作都有了可遵循的紅寶書,內(nèi)控不斷深化,效益逐步顯現(xiàn)。2.在歐洲上市公司中第一個采用XBRL提供會計報表的公司是( 路透社 )
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2019-03-20
下列各項中,屬于在財務(wù)報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內(nèi)部控制缺陷時應(yīng)當(dāng)特別說明的事項有( ?。?/span>
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2024-02-06
"下列各項中,有關(guān)內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有( ?。?。 A.內(nèi)部控制的目標(biāo)是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī) B.內(nèi)部控制審計包括財務(wù)報告內(nèi)部控制審計和非財務(wù)報告內(nèi)部控制審計 C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的 D.注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務(wù)報告內(nèi)部控制"
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2023-03-07
下列各項中,屬于在財務(wù)報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內(nèi)部控制缺陷時應(yīng)當(dāng)特別說明的事項有( ?。?。
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2024-02-06
在審計過程中,A注冊會計師與甲集團(tuán)公司管理層討論了值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷,并在審計報告日后,審計工作底稿歸檔前以書面形式向集團(tuán)管理層及治理層通報了值得關(guān)注的內(nèi)部控制。問是否恰當(dāng),及理由 答案是恰當(dāng)?shù)模?但是我認(rèn)為這個是不恰當(dāng),因為值得關(guān)注的內(nèi)部缺陷,應(yīng)該是與治理層溝通,并且應(yīng)該在審計報告日前就以書面形式溝通好 所以,請老師看下,是我哪里理解錯了,還是答案錯了
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2020-10-07
如何完善財務(wù)管理內(nèi)部控制制度?
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2021-04-19
對銷售成本管理體系的優(yōu)化屬于銷售成本內(nèi)部控制還是外部控制?
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2020-02-28
中央全面依法治國委員會辦公室設(shè)在(??)。 A.最高人民法院 B.公安部 C.司法部 D.國務(wù)院法制辦
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2024-03-14
1.下列關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)表述中,正確的有( )。A.內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程B.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動全過程的控制C.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)風(fēng)險控制的全過程D.內(nèi)部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運(yùn)用的全過程
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2022-04-27
"2.下列關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)表述中,正確的有() A內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程 B.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活劫全過程的控制 C.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)風(fēng)險控制的全過程 D.內(nèi)部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運(yùn)用的全過程"
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2023-03-21
2.下列關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)表述中,正確的有() A內(nèi)部控制是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程 B.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活劫全過程的控制 C.內(nèi)部控制的過程包括企業(yè)風(fēng)險控制的全過程 D.內(nèi)部控制的過程包括信息收集、整理、傳遞與運(yùn)用的全過程
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2022-04-14
公司會計的工作內(nèi)容?
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2023-09-19
1、請介紹美國coso委員會的基本情況 2、國內(nèi)外對內(nèi)部控制定義的不同 3、內(nèi)部控制的內(nèi)涵的理解 4、如何理解“內(nèi)部控制是全員工控制”這句話? 5、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理結(jié)合能帶來哪些好處? 6、內(nèi)部控制經(jīng)歷了哪幾個發(fā)展階段? 7、內(nèi)部控制幾個不同發(fā)展階段最大的特點是什么? 8、內(nèi)部控制在中國運(yùn)用最廣泛是哪個階段的理論? 9、網(wǎng)絡(luò)化和智能化給內(nèi)部控制帶來了哪些機(jī)會和挑戰(zhàn)? 10、Sarbanes-Oxley Act中界定的CEO和CFO關(guān)于財務(wù)報告的責(zé)任
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2023-09-06
A集團(tuán)是一家專門從事基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)及建造、房地產(chǎn)開發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)的上市公司。日前,被媒體曝光存在一系列公司治理問題。A集團(tuán)高管無視證監(jiān)會關(guān)于禁止上市公司之間的資金相互拆借的有關(guān)規(guī)定,向關(guān)聯(lián)公司M貿(mào)易公司、N公司拆借和墊付資金9筆,共計27.2億元。根據(jù)上述信息判斷,下列表述正確的有(  )。 A.A集團(tuán)在公司治理方面存在“內(nèi)部人控制”問題 B.A集團(tuán)在公司治理方面存在“隧道挖掘”問題 C.A集團(tuán)經(jīng)理人違背了勤勉義務(wù) D.A集團(tuán)治理問題表現(xiàn)為轉(zhuǎn)移資產(chǎn)
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2021-07-18
老師,為什么公司控制權(quán)分散,容易被經(jīng)理人控制?
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2020-09-04