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我們建筑業(yè)有預(yù)交增值稅 不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方,那么是不是已交增值稅就是預(yù)交借方加未交借方,應(yīng)交增值稅就是未交增值稅貸方加預(yù)交增值稅貸方?
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2021-01-17
公司是一般納稅人,這是今天收到的信息,稅局稅負(fù)預(yù)警值,稅負(fù)不能低于2.3,因此,明國從2018年1月至10月,共計(jì)開票不含稅6793329.05元,根據(jù)最低稅負(fù)值,應(yīng)該繳納增值稅6793329.05乘以百分之二點(diǎn)三,即需交156246.56元,但到目前為止,明國一分增值稅也未交,所得稅負(fù)是百分之二,即需交135866.58元,怎么回事
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2018-11-06
建築勞務(wù)異地一般計(jì)稅預(yù)繳2%,那我沒有交的7%怎麼辦呢
1/1946
2019-10-30
個人開具發(fā)票每月在10萬元內(nèi),或季在45萬內(nèi)用不用交稅
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2022-03-20
新成立的小規(guī)模納稅人需要交什么稅,資本金交印花稅嗎?還有帳簿交印花稅嗎
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2019-03-15
請問稅控盤維護(hù)費(fèi)一次交了兩年的,可以一次性抵扣嗎?
1/692
2020-07-28
每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那個轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理
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2019-10-11
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計(jì)分錄是這么做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 借:就?稅費(fèi)-未交增值稅 20 貸:銀行存款 20
7/1777
2017-06-01
老師,你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),必須按照這樣的步驟嗎?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2/2351
2020-04-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣剩下一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)如何處理?
1/3291
2020-11-14
老師 ,跨區(qū)域涉稅預(yù)繳稅,是不是要走公戶了 私戶行不
2/272
2023-01-14
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方一直增加,是對的么?
1/627
2017-06-21
你好,我想問一下,個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅,是繳什么稅,開發(fā)票的時候就交過了啊
1/633
2019-10-23
要開一家一般納稅人公司,要交多少稅怎么理解?比如這個月開專票200萬,增值稅13%=26萬,進(jìn)項(xiàng)票13萬,成本票100萬,沒有其他費(fèi)用票,那么開票就已經(jīng)要繳納26萬增值稅和1.82萬城建稅嗎?還是增值稅是銷-進(jìn)=13萬,不用繳納增值稅了?那么收入-成本=100萬×25%=25萬,一起交的稅就只有企業(yè)所得稅是25萬?
2/6741
2019-05-13
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候必要借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅~未交增值稅
1/452
2019-04-02
以前的會計(jì)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),我這次接手了可以這樣做分錄嗎?借方:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-已交增值稅。這樣進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),已交增值稅都平了,只有未交增值稅借方有余額
1/1047
2020-08-02
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實(shí)收資本 10000元作為資本公積 投入機(jī)器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項(xiàng) 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計(jì)入實(shí)收資本的金額是多少元
1/300
2022-12-26
月末計(jì)提增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅時 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 增值稅的分錄做完整了嗎 謝謝 老師
1/1108
2019-07-23
應(yīng)交增值稅、未交增值稅、已交增值稅的區(qū)別各是什么呢?我總搞不清
1/3596
2017-02-20
請問銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額,完整的后面分錄要寫成這樣么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
1/1108
2021-03-10