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#提問#請問員工出差預支3000元,回來報銷2880元,差額120元在工資中扣除的會計分錄應該怎麼做呢?
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2018-12-13
公司出口銷售貨物給國外一家公司.有報關單可以出口退稅 ,那公司提供的對應勞務收入給同一家公司,沒有報關單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
請問如果本企業(yè)收到了固定資產捐贈,賬目上處理:借:固定資產(捐贈) 貸:非營運收入 ,這樣當然年的收入會大幅增加,若入遞延項目,如何處理,謝謝, 另其價值應該如何取得?
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2019-04-09
這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
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2019-03-14
想做2019年2月份的公司個人所得稅零申報的?,F(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務,2019網上系統(tǒng)更新後就不會弄了,應該甚樣申報?
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2019-03-12
老師,政府賬目臺賬科目數和年初數對不上該怎麼處理 年初財政應返還額度為11821,行政支出臺賬科目合計與年初餘額相差5452
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2021-01-21
老師 你好 !我公司購買了九個攝像頭 ,屬於無線的 ,每月會產生流量 ,九個攝像頭可以入固定資產 但是產生的流量費用應該如何做賬 ?
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2021-01-22
提問#公司為不動產出租。2018年度,因為全責發(fā)生制,合同時期沒收到2018年租金,所以掛帳。借方:應收款為11600貸方:主營業(yè)務收入10000及增值稅(銷項稅)1600 可是我們單位是未開票的 2019年,收到2018年收入租金,我是這樣入賬的,借方:沖回應收款-11600貸方:主營業(yè)務收入-10000及增值稅(銷項稅)-1600 再做一筆,借方:銀行存款11600.貸方:主應業(yè)務收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開票 老師這樣入賬對嗎
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2019-04-23
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09
老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請問我今年開票是按小規(guī)模應納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
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2022-03-17
取得交易性金融資產時支付。包含已宣告但未發(fā)放的現(xiàn)金股利,爲什麼不能單獨確為應收股利,而應該計入交易性金融資產成本呢。另外,為什么剛剛取的交易性金融資產就含有未發(fā)放的現(xiàn)金股利呢。
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2018-03-26
"(1)其他單位技入資金200000 元,存入銀行 (2)從銀行提取現(xiàn)金3000元,備用 (3)用銀行存款償付前欠供應單位貨款35 000 元。 (4),購入原材料一批,取得的發(fā)票上注明貨款為7000 元,材料已經入庫,貨款以銀 存款支付(不考應增值稅原材料直接入庫,不通過在途物資 賬戶下同)。 (5)以銀行存款上交稅費3000元。 (6)以銀行存款5000 元歸還短期借款。 (7)采購員小李預借差旅費2000 元,以現(xiàn)金支付。 (8)采購員小李出差歸來實際報銷差旅費1500元,余款退回。
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2023-03-18
我2020年1月1日 建賬 有應收款50000 但是我設置了期初應收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個目錄平掉這5萬
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2020-03-31
老師,題目中的本月收回上月已確認并作為壞賬轉銷的應收賬款5萬,不應該是壞賬減少了嗎,應收款增加這樣嗎,我沒有理解什么意思,可以分析一下嗎
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2020-07-01
老師好,謝謝老師解答,但是這20萬美元是出口的業(yè)務收回的款,那要如何沖銷出口的應收款呢?出口的時候,是借記應收賬款--外商,
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2017-11-18
4月份收到1月份應收款,匯率按哪個來??? 借:銀行 4.1匯率*外幣 匯兌損益 貸:應收賬款 1.1匯率*外幣 以上我的理解對嗎?
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2020-04-25
老師,前面把其它應收款記在應收賬款上了,該怎么做可以不改前面的報表,謝謝
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2019-09-22
老師,一家老客戶,中間有一筆應收賬款掛賬兩年了,一直不支付的,對方說她不管之前的,后期發(fā)生的應收款一直支付,請問我們能把她們不支付的這筆認列壞賬嗎?
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2019-07-11
請問應收賬款需要設置暫估應收款嗎?
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2019-11-28
老師請問去年應收款單位掛賬時把A單位錯掛成了B單位,現(xiàn)在調賬可以這樣調嗎?借:應收賬款A,貸應收賬款B。
1/2881
2019-07-01