公司是管理一個景區(qū)的一般納稅人,執(zhí)行的是企業(yè)會計準則。16年6月買了一個售票機,掛入固定資產,16年7月第一次支付貨款的時候收到了28萬的增值是普通發(fā)票,掛借固定資產 貸銀行存款28萬。今年5月才發(fā)現(xiàn)這個售票機的合同價格是29.4萬,還有一筆1.4萬的質保金,于是又支付了1.4萬的質保金,以對方的請款函為依據(jù)掛借 其他應付款 貸 銀行存款 1.4萬,7月跟對方溝通發(fā)票的問題,才知道16年8月這筆質保金的發(fā)票已經(jīng)開具了,這才在我們公司找到了這筆錢的發(fā)票,現(xiàn)在這家公司在我們賬上還掛了一筆借方的其他應
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2017-09-19
背景介紹:1. 2014年成立,2015和2016年有研發(fā)支出。2017年和2018年無單獨列支研發(fā)費用。2019年我接手已單獨列支研發(fā)支出。2. 老板想做高新技術企業(yè)的培育。3. 上海今年剛開始有針對高企的培育入庫(不是申請高企,是先培育,滿足高企條件再申請),一個專門給各種企業(yè)做申請的企業(yè)人員按照到我們要幫我們做(事成之后拿服務費)。4. 他們提出,我們公司要是申請高企培育,要把2018年研發(fā)支出單獨列支出來――不用調賬,只要匯算申報時修改就好。5. 最好去稅務局申請把2017年的報表也修改一下,把研發(fā)支出挑出來單獨列支。
請問老師,這樣可行嗎?
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2019-04-17
我想了解下一個具體的稅收處理問題。
背景:就是某企業(yè)實施遞延薪酬制度后,企業(yè)將這部分被遞延支付的資金(薪酬)交給第三方機構管理,并取得投資收益。例如,被遞延的薪酬100萬元,遞延3年,到期后,實現(xiàn)累計投資收益率15%,即投資收益為15萬元。
問題:
1、關于企業(yè)所得稅:企業(yè)是在3年前計提遞延薪酬時在企業(yè)所得稅前扣除100萬元,還是在實際支付的年度(3年后)進行企業(yè)年金所得稅處理,扣除115萬元?
2、關于員工的個人所得稅:肯定是在3年后實際領取薪酬時才繳納個人所得稅吧?只是,按多少金額繳納個人所得稅呢?是按100萬元,還是115萬元?
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2022-05-23
電視綜藝、電視專題、電視劇、電視動畫片制作、發(fā)行(在有效的行政許可范圍內經(jīng)營);虛擬現(xiàn)實與仿真、數(shù)字多媒體、三維視景、計算機軟硬件產品開發(fā)、設計、銷售、服務及培訓;交通智能化、建筑智能化、能源智能化、醫(yī)療數(shù)字化、環(huán)境信息化、教育信息化、系統(tǒng)集成工程設計、施工、維護及產品銷售;安全技術防范及防雷工程設計、施工、維護;Ⅰ、Ⅱ類醫(yī)療器械產品的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家法律法規(guī)限定或禁止的商品和技術除外)。高新技術企業(yè)....這個經(jīng)營范圍,我看哪個實操比較好,明天就要入職一家高新技術企業(yè)...緊張啊
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2018-05-31
營業(yè)執(zhí)照服務項目是“健身休閑活動,商業(yè)綜合體管理服務,體育場地設施經(jīng)營(不含高危險性體育運動),體育健康服務,體育保障組織,體育用品設備出租,租賃服務(不含許可類租賃服務),信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)旅游開發(fā)項目策劃咨詢,農村民間工藝及制品、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營,會議及展覽服務,游覽景區(qū)管理,休閑觀光活動,露營地服務,體驗式拓展活動及策劃,戶外用品銷售,體育用品及器材零售。(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)”這些稅務ukey開具發(fā)票時可以選擇哪些稅收編碼
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2023-04-08
關于《國家稅務總局關于物業(yè)管理服務中收取的自來水水費增值稅問題的公告》的解讀
2016年08月29日 來源:國家稅務總局辦公廳
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一、有關背景
2016年5月1日全面推開營改增以來,我們陸續(xù)接到各地稅務機關和納稅人反映,物業(yè)公司提供物業(yè)服務時代收水費,若按適用稅率征收增值稅可能導致稅負上升,為穩(wěn)定營改增后物業(yè)公司稅負水平,經(jīng)研究,我們制發(fā)公告,對于物業(yè)公司收取的自來水水費給予一定的特殊政策安排。
二、主要內容
提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除納稅人支付的自來水水費
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2019-09-10
老師您好:我單們是物業(yè)服務企業(yè),我單位再接到一筆工程業(yè)務,為一家房開公司進行燈光夜景亮化工程約50萬,其中燈具采購約30萬,工程施工安裝約20萬,我公司本身不具備施工資質,需要將工程施工安裝分包給施工單位。請問一下老師:我們跟房開公司簽訂的合同50萬,我們可以直接開具50萬的工程發(fā)票給房開公司嗎?別燈具采購的進項稅率約為13%,我們采購原材料,這部分進項稅額可以抵扣嗎?工程安裝部分分包給施工方,對方是開9%的工程施工發(fā)票給我們,想請問一下老師,這筆業(yè)務,我們這樣跟房開和施工方簽合同有稅務風險嗎?
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2020-06-22
請,商業(yè)貿易企業(yè)的一位實操資深老師回答一下這個問題,就是說在供應鏈金融中,核心企業(yè)買上游企業(yè)貨物,付款的時候給上游企業(yè)開的是商業(yè)匯票或者銀行承兌匯票,如果是兩個月的貨款,就可以拉長賬期,這種業(yè)務在買貨的企業(yè)當中編制財務報表時,是不是可以移除表外,優(yōu)化財務報表,使資產負債表更好看,另外這個是不是還有節(jié)稅的作用,能節(jié)多少稅?有些票據(jù)中介機構通過這樣的操作,不斷的開票和流轉,還可以放大企業(yè)的商譽,當然這必須是基于真實的貿易背景,而且公司是比較優(yōu)質的,請老師回答一下這個問題?會計學員
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2019-11-07
資料背景】長偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長偉公司在宏光展寬館舉辦產品推銷會,會上預計銷售產品共取得不含稅銷售收入700萬元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。長偉公司取得收入后,約定要按售價的10%支付給宏光展覽館會展費用70萬元,宏光展覽館向長偉公司開具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務稅負計算:
長偉公司增值稅銷項稅=700×13%=91萬元,宏光展覽館應納增值稅=70×3%=2
萬元
【籌劃要求】請為該展覽業(yè)務進行稅收籌劃,指出長偉公司、客戶、宏光展
冤館應如何簽訂銷售以及會展的合同
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2022-04-17
老師好!我們公司的經(jīng)營范圍是從事建筑相關業(yè)務(取得相關行政許可后,在許可范圍內從事經(jīng)營活動);工程項目管理;園林綠化設計、施工(取得相關行政許可后,在許可范圍內從事經(jīng)營活動) ;設計、制作、發(fā)布、代理各類廣告;承裝(修試)電力設施;企業(yè)管理咨詢;商務信息咨詢;銷售:建筑材料、裝飾材料(以上兩項不含危險化學品)、五金交電、機電產品、燈具、工藝品(文物、象牙及其制品除外) 、日用百貨、化工原料(不含危險化學品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。請問可以開工程款的發(fā)票嗎?
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2020-09-27
38、林某欠繳稅款4000元,由稅務機關責令限期繳納,逾期仍未繳納,為防止國家稅款流失,稅務機關扣押了其一批價值4600元的商品,準備依法進行變賣,以變賣所得抵繳稅款,稅務機關的做法正確。( )
A
正確
B
錯誤
回答正確
參考答案B我的答案B
題目詳解糾錯
答案解析
個人及其所扶養(yǎng)家屬維持生活必需的住房和用品,不在強制執(zhí)行措施的范圍之內。稅務機關對單價5 000元以下的其他生活用品,不采取強制執(zhí)行措施。
這個解析,題中說的商品不是生活用品呀。這道題難道不是因為扣押的物品超欠款金額嗎
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2021-05-01
中天會計師事務所接受委托,于2017年3月25日在現(xiàn)場結束對歐維股份有限公司(以
下簡稱歐維公司)2016年度會計報表的審計。歐維公司的總資產為18000萬元,總負債為15000萬元,利潤總額為2000萬元。在審計計劃中,注冊會計師劉林將會計報表層的重要性水平定為總資產的0.5%或利潤總額的5%,項目負責人、注冊會計師馬翔在復核工作底稿
時,注意了以下事項:
(1)歐維公司擁有一項長期股權投資中,有一占股70%的境外子公司,投資額為40
0萬元,因受條件限制
要求:(1)請你確定審計計劃中會計報表層次重要性水平的金額。
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2022-06-16
11.財政部門戶網(wǎng)公布的全國政府性基金和行政事業(yè)性收費目錄清單“一張網(wǎng)”顯示,目前保留的政府性基金包括:( )。
A.城市公用事業(yè)附加
B.新型墻體材料專項基金
C.中央水庫移民扶持基金
D.森林植被恢復費
12.根據(jù)《財政部 國家發(fā)展改革委關于取消有關水運涉企行政事業(yè)性收費項目的通知》(財稅〔2015〕92號)規(guī)定,自2015年10月1日起,取消的水運涉企行政事業(yè)性收費包括( )。
A.水土保持補償費
B.船舶港務費
C.船舶臨時登記費
D.仲裁收費
總共2題11-12多選題,主要是想對對答案,因為錯了扣分~
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2019-09-17
某居民企業(yè)2020年相關業(yè)務資料如下:
(1)銷售收入6000萬元,銷售成本3600萬元,增值稅1020萬元,稅金及附加102萬元;購買金融債券利息收入50萬元;
(2)管理費用700萬元,其中,業(yè)務招待費100萬元,新產品研發(fā)費用80萬元;
(3)銷售費用600萬元,其中廣告費400萬元,業(yè)務宣傳費100萬元;
(4)財務費用150萬元,其中含支付向非金融企業(yè)借款800萬元,期限一年,利率10%的利息支出,銀行同期同類貸款利率6%;
(5)營業(yè)外支出40萬元,其中含支付稅收滯納金4萬元,支付供貨商違約金5萬元,向某森林公園捐款6萬元。
計算該企業(yè)2020年應納的企業(yè)所得稅
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2022-06-18
中天會計師事務所接受委托,于201 8年3月25日在現(xiàn)場結束對歐維股份有限公司(以下簡稱歐維公司)2017年度會計報表的審計。歐維公司的總資產為8000萬元,總負債為5600萬元,利潤總額為2000萬元。在審計計劃中,注冊會計師劉林將會計報表層的重要性水平定為總資產的0.5%或利潤總額的5%,項目負責人、注冊會計師馬翔在復核工作底稿時,注意了以下事項:
(1)歐維公司擁有一項長期股權投資中,有一占股70%的境外子公司,投資額為400萬元,因受條件限制,注冊會計師無法去現(xiàn)場審計,所發(fā)出的詢證函也沒有回音;
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2022-12-07
(1)7月1日,采期員李林出差,以現(xiàn)金預支差旅費2000元: (2)7月3日,購入原材料一稅,發(fā)票價格為:甲材料1600千克,單價10元 16000元,增值稅為2080元。乙材樣800千克,單價16元,共計款項12800元,增 為1664元。機料南未運到,煮項己以銀行存煮支付。 ③)上述材料運到,經(jīng)驗收合整入車。 《4)購入材料一批,發(fā)票價格為甲材料1000千克,單價12元,共計12000元 重為150元:運奏(不含稅)為2000元,增值稅為180元。材料運到但尚未入 熏項黃次:《5)上連原材料經(jīng)驗飲合答入車。按實際成本轉賬《6)7月6日,以氨行存素80000元,夏付給嘉熒公司作為購買乙材料的貨款
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2022-05-17
邕林企業(yè)為一般計稅方法納稅人,主要從事木制品加工,對原材料成本的核算采用實際成木法。4月份業(yè)務涉及款項均以銀行存款收付,原材料均已驗收入庫,具體資料如下:1銷售刨光材,給一般計稅方法納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,給簡易計稅方法納稅人開具的普通發(fā)票上注明的價稅合計銷售額為127916元.2.銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的價稅合計銷售額為43600元3.饋贈創(chuàng)光材給關系單位,其成本為30000元,同類產品的不含稅售價為40000元1.職工食堂耗用外購板材35000元、5.本月購進
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2023-03-07
問了這里兩個老師,都各有說法,我在問一次,一家物業(yè)公司,踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中,公司目前只發(fā)放這些人員的工資,我目前是借:管理費用-工資,貸,應付,發(fā)放就借:應付,貸:銀存,結轉,主營業(yè)務成本,貸管理費用。一位老師說不能放管理費用,得放勞務成本,另外一位說,如果是公司主要構成人員,就可以放管理費用,或者直接借:主營業(yè)務成本貸,銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。(公司只發(fā)保潔、綠化工資,沒有其他人的?。┪抑皇前压芾碣M用-工資轉到主營業(yè)務成本!
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2019-07-19
問了這里兩個老師,都各有說法,我在問一次,一家物業(yè)公司,踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中,公司目前只發(fā)放這些人員的工資,我目前是借:管理費用-工資,貸,應付,發(fā)放就借:應付,貸:銀存,結轉,主營業(yè)務成本,貸管理費用。一位老師說不能放管理費用,得放勞務成本,另外一位說,如果是公司主要構成人員,就可以放管理費用,或者直接借:主營業(yè)務成本貸,銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。(公司只發(fā)保潔、綠化工資,沒有其他人的?。┪抑皇前压芾碣M用-工資轉到主營業(yè)務成本!
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2019-07-19
老師,這時一個報銷的業(yè)務,是林莉墊支購買辦公費用,回來報銷的業(yè)務。我記得學堂其他老師好像講過,這類報銷的業(yè)務最好用其他應付款過渡一下。 報銷的時候分錄:<br>借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金<br>請問①實際工作中,是不是不用這么麻煩。有報銷單就證明是報銷業(yè)務,只有內部員工才能走報銷流程,報銷一欄有領款人,因此實際工作中的墊支的報銷業(yè)務是不是不需要其他應付款這個科目的過渡<br> ②請問記賬憑證的摘要欄,是不是最后協(xié)商報銷……兩個字 <br>謝謝
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2023-12-24