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請教各位,如果一個企業(yè)經(jīng)營多年后未分配利潤過大的話,會有什么影響?該如何讓處理?謝謝
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2014-10-23
老師,這個題不是說銀行已經(jīng)扣款的嗎?干嘛明細(xì)科目還寫未交增值稅呢?
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2014-10-27
藍(lán)字發(fā)票未認(rèn)證,開了紅字,再重開藍(lán)字,紅字不用認(rèn)吧?
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2021-02-01
發(fā)票未認(rèn)證抵扣過,部分紅沖了,原發(fā)票未紅沖的部分還能抵扣嗎,抵扣系統(tǒng)上找不到這張發(fā)票了,要怎么處理 對方不會給我們開具正確的發(fā)票了 對方不給我們開怎么處理
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2022-04-07
年度所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是減去總年度的企業(yè)所得稅還是減去前三季度的所得稅的數(shù)額?
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2016-04-08
老師,金馬商貿(mào)的正常經(jīng)營期,最后的利潤表中的本年利潤金額,是怎么算出來的?
1/1363
2015-09-02
老師,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里有2019和2020年的發(fā)票未認(rèn)證,但是沒有收到發(fā)票,金額也不大,這種情況怎么處理比較合適?
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2021-03-02
老師,請問一下,我單位有未開票收入,但是稅款已計提,這樣處理稅務(wù)會不會查
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2016-03-23
老師,剛接收的賬,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方和未交增值稅貸方都有余額,是不是應(yīng)該做分錄進(jìn)行互相抵消?分錄怎么做?
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2015-08-04
這里為什么不是用未實現(xiàn)融資收益科目,用了未確認(rèn)融資費(fèi)用
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2022-08-27
我逾期未抄報,未反寫,未報稅怎么辦
1/580
2019-06-22
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅然后借,轉(zhuǎn)出未見增值稅 貸,未交稅金
1/952
2017-03-27
老師,期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額,可以對沖嗎
1/1714
2021-12-31
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方有余額要怎么處理?
3/1246
2021-10-20
(轉(zhuǎn)出未交增值稅),,這個科目,一直有正數(shù)余額,是可以的嗎?如果不行,要怎么處理呢?
1/292
2022-05-23
老師,你好。轉(zhuǎn)出未交增值稅年底借方余額279012.05元怎么處理?
9/168
2023-01-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅是依據(jù)什么來錄金額的
3/422
2021-06-07
老師,加計扣除年末那10%的數(shù)據(jù)需要轉(zhuǎn)平嗎?還是掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1/311
2022-01-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅是自動年末結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎
7/414
2022-04-18
老師,你好?!稗D(zhuǎn)出未交增值稅”科目有借方余額怎么處理?何時處理?
1/750
2022-06-25