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6月10號購材料付給供應商貨款,6月22號收到發(fā)票,這種情況可不可以不做借預付賬款,貸銀行存款,而是直接借原材料,貸銀行存款呢?
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2018-07-09
選項d的會計分錄不是借應收股利 貸投資收益嗎?收益增加
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2019-12-16
比如是付某公司報關費用的,付款方式是現(xiàn)金300,轉帳1700,分錄時科目名稱 庫存現(xiàn)金,借記300;隔行科目名稱 銀行存款,借記1700,隔行科目名稱 主營業(yè)務成本,貸記2000,不是這樣分錄才相應金額的嗎?
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2017-02-04
您好,我想問一下出口退稅后,應交稅費出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
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2020-07-09
您好老師,我們公司本註冊地是深圳福田區(qū)因業(yè)務需要,準備遷移到深圳寶安區(qū),現(xiàn)有一個比較困惑的問題,就是不知道新辦公地址該用什麼名義去租賃,公司如果要遷移就必須有新地址的租賃合同,然而新租賃合同又需要新營業(yè)執(zhí)照去簽合同,有些矛盾,本人就是做做電商,對工商稅務不了解,請問該怎麼去租賃新地址,請老師幫忙解惑,非常感謝!
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2020-07-15
期末銷項大於進項 借 應交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
我們12月份取得稅控技術服務費發(fā)票。一年12個月都是零申報的。我只做了借管理費用貸銀行存款。沒做減免稅款的分錄
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2018-02-08
這個收到30應收利息,分錄不是應該:借:其他應收款30萬 貸:應收利息30 嗎?這是發(fā)放收到了呀,又不是只發(fā)放。
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2019-08-27
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09
制造業(yè)企業(yè)應計入其他業(yè)務成本:經(jīng)營性出租固定資產(chǎn)的的折舊費. 可以這樣想嗎:出租廠房60000元/年,按20年累計折舊,每月5000元 分錄這樣寫對嗎?出租時收款:借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他業(yè)務成本 貸:累計折舊 計提折舊不會寫?一般什么時候計提折舊?是廠房現(xiàn)存階段就提嗎?還是出租收錢的時候才提?
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2020-05-04
設備的發(fā)票也是實際抵扣時才認證嗎?我下個月申報表本期增加的照發(fā)票填寫,跟有沒有認證沒關系的吧?
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2018-04-27
你好,請問我有張普票,是否當月資產(chǎn)的2%,是屬於重大影響? 當月普票是不記帳?等下月才記入帳? 請問有無相關準則資料給我參考?
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2021-09-07
結轉完成生產(chǎn)加工并驗收入庫產(chǎn)品的制造成本,應記入庫存商品還是生產(chǎn)成本(借還是貸)
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2020-05-15
紡織廠,月底倉管打印了本月的領料單給財務,領料單上只有領用數(shù)量,而無金額,財務做了這筆分錄,借生產(chǎn)成本貸原材料,那么財務這邊領用金額如何算出來的
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2017-10-11
社保局打錢到我們公司賬戶上,這是職工報銷的生育保險款,我們收到這筆錢時借銀行存款貸其他應付款-某職工名字,然后從公司網(wǎng)銀賬戶代發(fā)工資系統(tǒng)發(fā)給那職工工資卡上行嗎
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2017-12-23
2016年11月有一筆進項稅需要轉出,我做在2018年6月賬里(借應交稅費-進項稅轉出,貸應交稅費-進項稅),對嗎
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2018-06-25
如果伺服放在香港,但也會接收內(nèi)地會員,入會要收費,根據(jù)國家現(xiàn)行標準,需如何交稅?這是香港同學問的,你問一下收會員費,國內(nèi)給會員開票能開什么票稅怎么收
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2017-01-10
a公司網(wǎng)銀付b公司貨款20000,因賬號有誤退回,然后a公司重新網(wǎng)銀操作付b公司20000,這樣子從銀行拉回單回來就有三張,可以直接做一筆分錄嗎,就是借應付賬款,貸銀行存款,前面兩筆省掉了
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2018-10-07
材料11月份已經(jīng)入庫結轉了,但是沒拿到發(fā)票和付款,十一月份的時候借庫存材料,貸應付賬款并且結轉成本了,然后十二月份全額付款了,但是只收到部分的發(fā)票。12月的賬應該怎么做?
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2019-01-04
出售時投資收益確認數(shù)額是不是少了一步。借:投資收益70 貸:公允價值變動損益70最終確認數(shù)額不應該是230嗎。
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2019-04-02