亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

內(nèi)部控制與控制測(cè)試的目標(biāo)分別是什么
2/1756
2022-04-03
老師您好,我是做內(nèi)帳的,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)帳年度結(jié)算怎么做呢?有模版嗎?我們的行業(yè)是拍賣(mài)銷(xiāo)售事故車(chē)的
1/214
2020-12-21
你好,請(qǐng)問(wèn):1.出口的貨物沒(méi)有報(bào)關(guān),但要開(kāi)票,是不是沒(méi)有報(bào)關(guān)就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報(bào)關(guān),直接開(kāi)票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當(dāng)是內(nèi)銷(xiāo)就不能免稅了?
1/1469
2021-10-15
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是支付對(duì)方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷(xiāo)
2/862
2021-05-21
老師,我想問(wèn)一下在非同一控制下,出售部分長(zhǎng)期股權(quán)投資,不喪失控制權(quán),個(gè)別報(bào)表怎么寫(xiě)分錄?
1/1408
2022-01-07
小規(guī)模有免稅銷(xiāo)售額9960.47元,還需要交印花稅嗎?
1/402
2020-01-09
季度銷(xiāo)售額不達(dá)9萬(wàn)免交的增值稅,是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?要交所得稅嗎
1/507
2018-10-22
根據(jù)我國(guó)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,反舞弊機(jī)制屬于內(nèi)部控制要素中的( )。 A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 B.控制活動(dòng) C.內(nèi)部監(jiān)督 D.信息與溝通
1/1666
2022-01-01
下列有關(guān)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( ?。? A.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)是注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行的審計(jì) B.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)嚴(yán)格限定在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì) C.企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)中無(wú)需關(guān)注非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制 D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn),并不意味著注冊(cè)會(huì)計(jì)師只測(cè)試基
1/8
2024-06-17
5.金明會(huì)計(jì)事務(wù)所承接了華興公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù),2020年10月委派審計(jì)組進(jìn)行年報(bào)預(yù)審。審計(jì)組對(duì)華興公司1-9月報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行了控制測(cè)試,了解到華興公司在銷(xiāo)售和收款循環(huán)審計(jì)中控制活動(dòng)摘錄如下:(1)發(fā)出產(chǎn)成品后,由銷(xiāo)售部填制一式四聯(lián)的出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)發(fā)出產(chǎn)成品后,將第一聯(lián)出庫(kù)單留存登記產(chǎn)成品卡片,第二聯(lián)交銷(xiāo)售部留存,第三、四聯(lián)交會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)人員乙登記產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬。(2)公司對(duì)銷(xiāo)售員采用按銷(xiāo)售額實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的措施,銷(xiāo)售退回的貨物由銷(xiāo)售員驗(yàn)收,按季度統(tǒng)一把相關(guān)憑證交會(huì)計(jì)部門(mén)處理。要求:根據(jù)上述摘錄,指出華興公司在銷(xiāo)售與收款循環(huán)內(nèi)部控制方面的缺陷,并提出改進(jìn)建議。
1/3800
2022-05-29
(1)信用調(diào)査制度。在商品銷(xiāo)售環(huán)節(jié),銷(xiāo)售經(jīng)理應(yīng)對(duì)客戶(hù)的信用狀況作充分評(píng)估,并在認(rèn)符合條件后經(jīng)審批簽訂銷(xiāo)售合同。 (2)該公司內(nèi)部控制制度規(guī)定,為提高經(jīng)營(yíng)效率和縮短貨款回收周期,指定商品的銷(xiāo)售八員可以直接收取貨款,公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期或不定期派出監(jiān)督人員對(duì)該崗位的運(yùn)行情況相有關(guān)文檔記錄進(jìn)行核查。 要求:指出該公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制是否恰當(dāng),并說(shuō)明理由。
1/750
2022-05-29
企業(yè)有哪些內(nèi)部控制制度?
1/600
2017-06-07
汽車(chē)租賃公司,帶司機(jī)的汽車(chē)租賃服務(wù)費(fèi),應(yīng)屬于銷(xiāo)售商品收入還是提供勞務(wù)收入
2/3859
2019-06-29
(多選)下列各項(xiàng)屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施的有() A 運(yùn)營(yíng)分析控制 B 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制 C 授權(quán)審批控制 D 績(jī)效考評(píng)控制
1/5406
2020-04-02
被審計(jì)單位的內(nèi)部控制為什么沒(méi)有最終評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性
1/440
2020-12-29
有學(xué)校的內(nèi)部控制制度嗎?
1/578
2018-08-02
單位內(nèi)部控制制度是什么
1/477
2023-02-20
民間申計(jì)撰寫(xiě)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告有什么內(nèi)容,
1/12
2023-10-12
內(nèi)部控制審計(jì)的范圍嚴(yán)格限定在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì) 為什么
1/786
2024-01-27
、下列關(guān)于內(nèi)部控制的說(shuō)法中,不正確的是(?。?A、一般情況下,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的了解不能代替其對(duì)內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的測(cè)試程序 B、一般情況下,注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)內(nèi)部控制的了解,主要是評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和確定內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行 C、內(nèi)部控制的自動(dòng)化成分在處理涉及主觀判斷的狀況或交易事項(xiàng)時(shí)可能比人工控制更為適當(dāng) D、與審計(jì)相關(guān)的控制,包括被審計(jì)單位為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性目標(biāo)設(shè)計(jì)和實(shí)施的控制
1/4270
2020-03-02