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老師你好,個(gè)體經(jīng)營所得退稅不辦理可以嗎
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2019-06-12
海鮮類產(chǎn)品的普票跟專票的稅點(diǎn)都是多少
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2020-09-17
老師你好,私企公司成立工會(huì)有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
小規(guī)模納稅人預(yù)交了增值稅22000,我開始借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸:銀行存款,月末借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入,我們一個(gè)季度才開22000,不會(huì)超過一個(gè)季度9萬標(biāo)準(zhǔn)的,我以后收到退回的增值怎么做分錄?
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2016-08-15
直租是按租賃合同上的的租租金全額交增值稅的,但因?yàn)楸kU(xiǎn)和利息都是6%,購置稅都沒有進(jìn)項(xiàng),交增值稅時(shí)卻全額交16%,這樣是否交太高增值稅了,如何做到租賃合同上可按兩種增值稅種交稅,如利息是6%,本金是16%
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2018-05-09
老師,我是小規(guī)模公司,季度銷售沒有達(dá)到30萬,增值稅減免,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅 貸:營業(yè)外收入 這個(gè)分錄對(duì)嗎? 上面分錄中應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能平 求指點(diǎn),謝謝
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2020-02-20
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)第一次的可以全額抵扣增值稅,那么如果是增值稅專用發(fā)票的話,要認(rèn)證抵扣,則先轉(zhuǎn)出票面上的稅額,那賬上應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 全額 貸:現(xiàn)金 全額,為什么不對(duì),而是全部先入費(fèi)用,這樣賬上如何能正確算出交的增值稅?
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2021-03-11
你好老師,如圖所示,我們小規(guī)模增值稅季報(bào)的時(shí)候我看報(bào)表帶出來的減免稅是七千多按3%算出的,但是實(shí)際開票是1%的稅額,那么我出季報(bào)的時(shí)候沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 -稅費(fèi)減免 是按那個(gè)稅款沖銷?
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2022-04-12
我公司是小規(guī)模的,每個(gè)月開票都不超過3萬,可以免交增值稅,去年一直都把這筆免交的數(shù)掛在應(yīng)交稅金-政策補(bǔ)貼的科目下,現(xiàn)在才知道應(yīng)該掛在營業(yè)外收入-免征增值稅科目,請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理、
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2018-06-21
收到增值稅留底退稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)退期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —應(yīng)退期末留底稅額 請(qǐng)問老師是這樣做賬務(wù)處理嗎
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2022-05-11
老師一般納稅人增值稅余額是負(fù)的在貸方什么意思,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
請(qǐng)問老師這道題的答案轉(zhuǎn)出未交增值稅107339.86是怎么來的?為什么呢?銷項(xiàng)稅額340946.73為什么結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
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2022-03-31
財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅稅月末有余額嗎?是不是月末應(yīng)該沒有余額應(yīng)該轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。我理解的對(duì)嗎
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2019-12-11
請(qǐng)問,月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,而且有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
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2022-09-05
請(qǐng)問這個(gè)預(yù)繳稅款我做的對(duì)嗎?[圖片][圖片][圖片] 老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點(diǎn)矛盾,應(yīng)該怎么理解 有老師說沒問題 有的說有問題
1/225
2022-08-15
老師 減免增值稅這么做對(duì)么?期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額的余額應(yīng)該怎么處理呢?
1/1052
2019-12-26
老師,請(qǐng)問小規(guī)模不到15萬免的增值稅稅額,我做成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,這樣對(duì)嗎
1/480
2021-10-20
老師,結(jié)轉(zhuǎn)月底增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)了本月的進(jìn)項(xiàng)稅、結(jié)轉(zhuǎn)了本月的銷項(xiàng)稅后,結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目后,余額為借方,現(xiàn)在還需要再做會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2020-02-25
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),涉及到以下科目,可以這樣做分錄嗎? 借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 還需要再結(jié)轉(zhuǎn)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎?
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2024-01-12
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候,借原材料-甲 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候借“銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減,但是相當(dāng)于之前的進(jìn)項(xiàng)稅額還在,沒有沖減掉 ,這還是相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅額多了嗎
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2022-01-13