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老師,納稅人存在尚未開具的收入退還書或尚未銷號(hào)的收入退還書,這是什么意思?這個(gè)要去哪里辦理?辦理的話當(dāng)天能辦理完成嗎?
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2022-11-22
我想確認(rèn)的是如果本月在國(guó)稅系統(tǒng)中包含未開票收入的銷項(xiàng)稅,那么防偽稅控系統(tǒng)中并沒有這筆開票的收入,在本月防偽稅控系統(tǒng)中報(bào)稅時(shí)填寫的金額到底是依據(jù)國(guó)稅申報(bào)表中的應(yīng)交增值稅來填寫還是按照防偽稅控系統(tǒng)中實(shí)際銷項(xiàng)稅減去認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅算出來的增值稅數(shù)字來填寫?那以后月份這筆未開票收入又開票的話,防偽稅控系統(tǒng)中抄稅時(shí)的數(shù)字還是按照實(shí)際的增值稅數(shù)字來填的話,豈不是會(huì)比國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)中的增值稅數(shù)字要大了嗎?那比對(duì)的時(shí)候沒有問題嗎?
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2015-03-10
政府轉(zhuǎn)款專用的補(bǔ)貼收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的款,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2019-01-12
公司介紹性質(zhì) : 小規(guī)模納稅人,外貿(mào)公司 去年12月的賬務(wù)處理 : 12月把客戶付的一筆預(yù)付款做成了無(wú)票收入。 借 銀行存款 109029.55 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 105853.93 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 3175.62 月末把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 3175.62 貸 營(yíng)業(yè)外收入 3175.62 一月份公司已經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人 現(xiàn)在由于退稅需要補(bǔ)開發(fā)票,需要怎么調(diào)賬
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2020-02-23
企業(yè)的應(yīng)付未付款項(xiàng),在什么情況下應(yīng)計(jì)入收入計(jì)征企業(yè)所得稅?
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2023-02-26
從直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息80萬(wàn),為什么不計(jì)入收入
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2021-10-05
資產(chǎn)就是0呢? 因?yàn)閯傞_立的,還未進(jìn)入營(yíng)業(yè)期,也沒有收入和支出
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2016-07-12
小規(guī)模酒店 發(fā)生餐費(fèi)掛賬 未開發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后期發(fā)現(xiàn)多錄了餐費(fèi) 給沖減掉 分錄是不可以做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款?
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2019-01-01
收到主營(yíng)收入50000,收到的同事銀行直接扣款手續(xù)費(fèi):500,未開票。 賬務(wù)處理: 借:銀行存款:50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:49000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 500 另外借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500 么
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2018-08-03
一、單項(xiàng)選擇題本類題共24小題,每小題1.5分,共36分。每小題備選答案中,只有一個(gè)符合題意的正確答案。多選、錯(cuò)選、不選均不得分。1.某企業(yè)結(jié)賬前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄中有一筆金額為3457元的銷售業(yè)務(wù)誤記為3475元,相關(guān)的記賬憑證沒有錯(cuò)誤。下列各項(xiàng)中,屬于該企業(yè)應(yīng)采用的錯(cuò)賬更正方法的是( ?。.補(bǔ)充登記法 B.劃線更正法 C.更正賬頁(yè)法 D.紅字更正法2.某股份有限公司依法采用收購(gòu)本公司股票方式減資,回購(gòu)股票支付的價(jià)款低于股票面值總額。下列各項(xiàng)中,注銷股價(jià)時(shí),沖減股本后的差額應(yīng)貸記的會(huì)計(jì)科目是(  )。A.利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) B.盈余公積 C.資本公積 D.營(yíng)業(yè)外收入3.2019年1月初,某企業(yè)“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為6萬(wàn)元。12月31日“應(yīng)收賬款”科目借方余額為100萬(wàn)元,經(jīng)評(píng)估應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值為95萬(wàn)元。該企業(yè)2019年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額為( ?。┤f(wàn)元。A.-1 B.1 C.5 D.114.企業(yè)采用毛利率法核算庫(kù)存商品,月初某類商品成本600萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)存貨成本1400萬(wàn)元,本月銷售收入1600萬(wàn)元,該類商品上期毛利率為15%,則
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2020-08-01
意思是公司下面另外有一個(gè)公司分剩的未分配利潤(rùn),是我們公司的,現(xiàn)在要入回本年利潤(rùn),但不能入營(yíng)業(yè)收入、和營(yíng)業(yè)外收入,哪該怎么做分錄可以體現(xiàn)出本年利潤(rùn)有增加這個(gè)數(shù)呢?
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2018-12-08
你好,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中本月應(yīng)收賬款=上月應(yīng)收賬款和未收款收入之和,對(duì)嗎
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2019-06-11
向甲公司購(gòu)入原材料,材料驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付,應(yīng)該是怎么分錄啊
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2019-03-02
購(gòu)入原材料一批,計(jì)5000元,已驗(yàn)收入庫(kù),但貨款未付,項(xiàng)目的增減變動(dòng)
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2019-10-25
老師我想問下,公司一直未收入,老板轉(zhuǎn)入公司帳戶的款做借款嗎?
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2014-11-17
老師,請(qǐng)問商貿(mào)企業(yè),進(jìn)貨是帶增值稅專票進(jìn)來的,銷售貨物時(shí)客戶不需要銷項(xiàng)發(fā)票,不帶票出售貨物,收取客戶貨款是不帶稅點(diǎn)的,我們申報(bào)納稅時(shí),未開票收入金額用那個(gè)金額申報(bào)呀 如: 進(jìn)貨時(shí)(進(jìn)項(xiàng)含稅13%) 3*2947.86=8843.58元 ; 銷售時(shí) (不含稅,不開銷項(xiàng)發(fā)票) 3*2933.92=8801.76元(微信收款),在申報(bào)未開票收入是按8801.76元申報(bào),還是按8801.76/1.13=7789.17元申報(bào)
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2024-02-23
請(qǐng)問: 借:未實(shí)現(xiàn)融資收益 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)/銷項(xiàng)稅額 什么情況下會(huì)這樣做分錄呢?
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2022-03-12
你好老師!我公司收到對(duì)方的款項(xiàng)記入往來款了,還未開票,對(duì)方公司注銷了,這筆賬怎么做?
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2019-06-24
小規(guī)模納稅人1-2月開3%超過20萬(wàn) 3月開1%3票 1-3月收入未超過30萬(wàn)本季是否免稅
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2020-03-09
公司購(gòu)入固定資產(chǎn)機(jī)床,已付款,已到貨使用,一個(gè)多月后扔未收到發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)如何處理??
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2017-05-05