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請(qǐng)問建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費(fèi) 借:現(xiàn)金 貸方放哪個(gè)科目?
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2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費(fèi),那這個(gè)他們給我們開的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
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2019-12-24
老師,我們公司是一個(gè)建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務(wù),以我們公司的名義對(duì)外簽訂合同,我們收取一定的管理費(fèi),這種業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算
1/490
2022-03-30
付給商場的合同管理費(fèi)入哪個(gè)科目好呀?
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2021-09-03
你好,上個(gè)月工資計(jì)提少了,這個(gè)月補(bǔ)提是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
計(jì)提本月工資可以借:管理費(fèi)用---工資表上得實(shí)發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實(shí)發(fā)金額
1/565
2017-11-26
老師請(qǐng)問:網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 以上對(duì)嗎?
3/644
2016-10-14
老師 請(qǐng)問下 什么情況下做應(yīng)付職工薪酬 什么情況下做管理費(fèi)用-工資 目前公司有個(gè)這兩種情況 員工這個(gè)月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個(gè)月工資 這個(gè)該怎么做
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2019-05-31
老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
4/762
2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
1/488
2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫,借銀行,貸管理費(fèi)用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
2/2012
2020-06-15
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個(gè)商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報(bào)稅
3/1060
2018-10-10
我現(xiàn)在有一張二月份工資單。我是拿一張記賬憑證做賬,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 ???還是分開寫,生產(chǎn)部門工人工資 計(jì)入 制造費(fèi)用。管理部門工資計(jì)入管理費(fèi)用?
1/1295
2018-02-13
我們公司是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 名稱和法人變了 新的執(zhí)照已經(jīng)辦理 前一個(gè)公司的開戶行先變更 再注銷 我們才能重新開基本戶 我想問的是稅務(wù)這邊 重新銜接繼續(xù)上一個(gè)公司還是新建賬
3/948
2017-03-30
我想問下老師1、關(guān)于建筑裝修行業(yè)有沒有一些稅務(wù)政策,2、合理避稅有哪些方法?
1/575
2019-10-15
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
1/658
2016-10-25
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
1/562
2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問是不是按圖片上面的調(diào)整?。?/span>
1/650
2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
1/813
2019-10-09
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
3/1600
2022-02-18