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(1)1 日,購買 A 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為 16 000 元,增值稅稅額為 2 080 元,另支付材料運輸費 1 000 元,增值稅稅額為 90 元,已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料已驗收入庫。關(guān)于丁公司購入 A 材料相關(guān)科目的會計處理結(jié)果正確的 A.借:原材料 17 000應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2 170貸:銀行存款 19 170 B.借:原材料 17 000應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2 080貸:銀行存款 19 080 C.借:原材料 19 080貸:銀行存款 19 080 D.借:原材料 19 170貸:銀行存款
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2021-04-14
本月發(fā)生銷項稅額110000,進項100000,稅控盤有個減免280,那轉(zhuǎn)出未交增值稅是要減掉280,應該是9720嗎
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2019-11-07
減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅金——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個減免稅款是三級明細科目?
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2019-06-17
老師您好,公司低價虧損賣車,會計分錄 : 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?: 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額,則將其記入營業(yè)外支出賬戶: 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會計分錄,但是有個問題是賣車沒有開發(fā)票,我填增值稅申報的時候是填未開票收入,那我賬上沒有收入這個核算,怎么會和增值稅的申報表相匹配呢?
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2024-08-29
進項稅和減免稅額一樣,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?
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2019-03-19
請問:防偽稅控服務費可不可以直接走應交稅金--減免稅。即借-應交稅金--應交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款
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2019-07-16
請問我這家賬前任會計經(jīng)常把應交稅費~應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去干什么?
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2021-01-07
把以前已認證留底的進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,附件要付什么?
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2018-12-24
6月份免稅金額多計提了,普票有開1%的發(fā)票,我計提的時候按照不含稅3%計提的,現(xiàn)在有二個問題:一是季度申報增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計提3000,做賬時我也按3%計提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發(fā)票是1000的稅額,多計提了2000了?,F(xiàn)在7月份我應該怎么做分錄。原來做的是應交稅費應交增值稅-3000,貸:營業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-14
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額的差,進項稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進項稅額?
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2024-03-25
年末是不是要把進項 銷項 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個摘要怎么寫?
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2020-01-10
老師,建筑行業(yè)預收賬款補交增值稅按2%預繳還是9%全額繳納增值稅
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2024-02-21
老師,申報表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應交增值稅?
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2020-05-06
購進得貨物,有原價轉(zhuǎn)讓出去,沒有增值也需要交增值稅?
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2020-07-08
成本100,售價120,增值稅16%,用那個價格計算應交增值稅呢?
1/1379
2019-05-06
一般納稅人本月開增值稅專用發(fā)票,次月交增值稅是嗎?
1/1686
2018-11-17
勞務費要交的增值稅,增值稅及附加還有個稅,怎么做賬?
1/2574
2017-09-17
異地預交了增值稅 沒有進到增值稅申報表里 什么原因
1/1424
2020-04-07
內(nèi)外帳交增值稅、增值稅附加稅,會計分錄分別是怎樣的?
1/925
2018-04-04
增值稅普通發(fā)票稅額計入應交增值稅的什么明細科目?
3/2412
2017-03-03