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小蝶。
于2020-05-06 11:49 發(fā)布 ??808次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-06 12:14
你好,9%的業(yè)務在9%服務一般計稅里面填寫負數(shù),你這個應該得去稅務局申報。
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老師,申報表上怎么填9%紅字增值稅抵減3%應交增值稅?
答: 你好,9%的業(yè)務在9%服務一般計稅里面填寫負數(shù),你這個應該得去稅務局申報。
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
隔月作廢的紅字信息表應如何申報增值稅
答: 你是購買方嗎?之前藍字發(fā)票認證沒有
開的11%的紅字普票,應該如何填增值稅納稅申報表?
討論
公司應交增值稅為1300可是預繳了增值稅1500(代開了紅字發(fā)票)那么申報附加稅按哪個金額申報
增值稅申報,1月開了一些紅字發(fā)票,申報增值稅時忘記了扣除,已經(jīng)交了增值稅,申報表不能作廢重報了,請問除了在柜臺去申報還有其他辦法嗎?紅字發(fā)票能順延到下個月抵扣嗎?謝謝?
關于出口退稅的發(fā)票,上一期我在網(wǎng)上勾選退稅認證并報稅,本期發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應商,收到了正確的藍字發(fā)票和對應的紅字發(fā)票。那我申報增值稅申報表二的時候要怎么報稅
5月開票,6月需要紅字沖銷,5月的增值稅是不是正常申報?下個月紅字沖銷后,增值稅的附表一申報能不能以負數(shù)申報呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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