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簡單
于2017-06-06 21:18 發(fā)布 ??1215次瀏覽
淑女老師
職稱: 中級會計師
2017-06-06 21:21
5月增值稅需要正常申報,紅字沖后可以,用負數(shù)申報的
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5月開票,6月需要紅字沖銷,5月的增值稅是不是正常申報?下個月紅字沖銷后,增值稅的附表一申報能不能以負數(shù)申報呢
答: 5月增值稅需要正常申報,紅字沖后可以,用負數(shù)申報的
紅字發(fā)票做賬沖銷后銷售額是負數(shù)增值稅申報表怎么做
答: 在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負數(shù)填寫申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月開了紅字發(fā)票沖銷,需要再增值稅納稅申報表二中填寫嗎
答: 你好,在在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負數(shù)填寫申報就可以。
老師,咨詢一下,上月開錯一張發(fā)票,這月已申報已開紅字發(fā)票沖銷,申報時巳抵扣增值稅,紅沖了增值稅報表上的稅額怎么恢復原稅額
討論
個體戶季度申報增值稅報表,紅沖數(shù)字大于收入數(shù)字。怎么填寫
購買方已抵扣發(fā)票,收到銷售方的銷項負數(shù)發(fā)票,購買方已開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。在次月申報時,在附表二中做了紅字發(fā)票進項稅額轉出,那么相對應的收入沖銷減少應該在增值稅申報表哪里填列?
老師,紅沖發(fā)票增值稅申報時在附表1填負數(shù)嗎?
申報增值稅,附表2里的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額有數(shù)字,主表沒有數(shù)字,怎么申報
淑女老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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