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公司注冊資本是300萬,而實繳為0,而公司借法人的錢如果到注銷都還不上,應(yīng)該怎么處理?
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2017-11-21
老師,我們法人要往對公戶打一大筆錢,怎么備注,公司注冊資本是100萬,之前已經(jīng)打過100萬了,這次還要打款,一大筆,應(yīng)該備注什么啊
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2018-11-19
老師,如果企業(yè)賺了錢就會有收入,也就有了利潤,所有‘’所有者權(quán)益‘’就會增加,但是,如果向股東分配利潤,就會讓企業(yè)的留存收益中,利潤分配——未分配利潤減少,所以,所有者權(quán)益應(yīng)該也要減少,那所有者權(quán)益到底是增加了還是減少了呢?麻煩老師解釋一下
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2019-04-27
老師您好,民非企業(yè)注銷時,法定代表人還欠企業(yè)20萬,這個該怎么處理呢?會影響注銷嗎?
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2022-04-02
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個員工買社保了稅務(wù)是三七分扣除,原來會計發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說明在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資和補付1月多扣員工社保,其他應(yīng)付款后摘要就寫員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費36萬元,2020年7月支付6萬元,當(dāng)時賬務(wù)處理借長期待攤費費用6,貸銀行存款6,同時當(dāng)用計提攤銷,借管理費用1,貸長期待攤費用1,計劃2021年3月支付6萬元服務(wù)費,該如何進行貝長務(wù)處理
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2021-03-24
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項,我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費用,我們需要分攤,借:長期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款 分攤的時候借:管理費用 貸:長期待攤費用,這樣是否可行
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2022-12-05
老師,你好,銀行存款季度利息只有1. 16元,沒有設(shè)財務(wù)費用科目,可以直接沖減管理費用嗎?
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2020-07-14
老師,能不能舉個例子,注冊在國外,實際管理機構(gòu)在我國的企業(yè)
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2020-02-14
請問供應(yīng)鏈管理和物流之間的稅率有什么區(qū)別 注冊公司的話
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2019-12-19
甲公司采用作業(yè)成本法,下列選項中,屬于生產(chǎn)維持級作業(yè)的有(?。?。 A、機器加工 B、行政管理 C、半成品檢驗 D、工廠安保
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2020-02-20
1月份付了一筆訴訟費,借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在法院訴訟費退回部分差額,要怎么入賬?直接沖之前的分錄嗎?
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2024-08-08
銀行扣的銀行詢證函費用計入財務(wù)費用還是管理費用?
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2020-02-17
根據(jù)外匯管理法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)制度的管理環(huán)節(jié)中,屬于國家外匯管理局職責(zé)范圍的有( ?。?。 A.資格審批 B.投資額度的審定 C.投資品種的確定 D.資金匯兌管理
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2024-07-11
原本是個體工商戶,現(xiàn)在注冊了有限公司,那個體工商戶需要怎樣處理?是注銷掉?還是不管它?
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2017-03-08
從基本戶轉(zhuǎn)入法人私人賬戶,備注:備用金這樣可行?分錄做:借:庫存現(xiàn)金~貸:銀行存款
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2018-06-25
借:管理費用500 貸:銀行存款500, 同時有 借:應(yīng)交稅費200 貸:管理費用200, 月末結(jié)轉(zhuǎn)期間費用是否是? 借:本年利潤300 貸:管理費用300
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2020-01-15
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請問社保是企業(yè)和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
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