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車間報廢一臺設(shè)備,原值100000,已提折舊75000,變價收入5000存入銀行,用銀行存款支付清理費(fèi)用2000元,設(shè)備清理完畢
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2021-01-18
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 742 貸:銀行存款 742 這個在填寫流量表時城市維護(hù)建設(shè)稅填寫在支付的各項稅費(fèi)里,而銀行存款填寫在支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金里,這樣填寫對嗎?
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2019-02-28
老師,公司收到政府補(bǔ)助資金,收到時做賬:借銀行存款 貸遞延收益。5年內(nèi)不用交所得稅。支出時是以費(fèi)用形式的支出:借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸銀行存款。需要沖減遞延收益嗎?如果需要怎么沖減
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2022-06-01
一般納稅人購進(jìn)商品時,用銀行存款支付,在會計分錄里,增值稅進(jìn)項稅額是可以抵扣的,為什么銀行存款還要提前減少這比 進(jìn)項稅的金額呢?(實(shí)際并沒有支付這個進(jìn)項稅,等后期要抵扣的)
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2021-08-02
@鄒老師 老師,我們這個不是購入產(chǎn)品時沒發(fā)票,是支付服務(wù)費(fèi)/咨詢費(fèi)沒發(fā)票,而且已經(jīng)付款了。在付款時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。隨后,無法取得發(fā)票,那這筆業(yè)務(wù)還需要如何處理,如果不處理的話,其他應(yīng)付款借方數(shù)據(jù)一直掛著。
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2022-08-03
2.企業(yè)用銀行匯票支付采購材料價款,購入甲材料20噸, 價款90 000元,乙材料1 0噸,價款60 000元,增值稅進(jìn) 項稅額為19 500元。同時以銀行存款支付兩種材料的運(yùn)輸費(fèi)3000元(按材料重量分配),增值稅270元。原材料尚未驗收入庫。
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2021-09-28
購貨方開具銀行承兌匯票可以直接做借:銀行存款嗎?反正后面錢都要進(jìn)賬
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2016-12-11
銀行承兌匯票。對方以借錢的方式給我們開匯票 之后我們用銀行存款給他轉(zhuǎn)回去 這樣行不行
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2018-11-28
農(nóng)機(jī)銷售,銷售160000元,送2000元禮品,禮品沒有發(fā)票,讓用戶開汽車油票走費(fèi)用,這筆賬怎么做?借,銀行存款16萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入——免稅16萬,借,管理費(fèi)用——汽油費(fèi)2000,貸,銀行存款(大禮包保管員)2000。(大禮包費(fèi)用保管員占支付了)
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2019-03-10
就是剛剛問過自建碼頭的砂石料,挖機(jī)費(fèi)用,現(xiàn)在沒有發(fā)票,您剛才說做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,我問能不能 借:在建工程 貸:銀行存款 ,等發(fā)票來 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
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2017-07-07
老師,貨先到,票未到,款未付,?做暫估借:原材料/庫存商品?貨:應(yīng)付賬款一應(yīng)付估價入賬?,那如果是貨先到,票未到,款已付,還要做暫估嗎?畢竟分錄是,借:庫存商品,貸:銀行存款了?
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2016-12-15
工會經(jīng)費(fèi)計提是怎樣的?我們公司是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 下月繳納工會經(jīng)費(fèi)是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 發(fā)生工會支出費(fèi)用是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 請問這樣對嗎?
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2019-07-15
企業(yè)于4月1日向銀行借入90000元存入銀行,期限6個月。短期借款年利率6%,每季度結(jié)息一次,每季度末用銀行存款支付各季度利, 9月30日上述短期借款到期,用銀行存款還借款本金。 要求:分別編制4月至9月有關(guān)會計分錄。
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2024-04-13
1.審計人員對華達(dá)紡織股份有限公司2016年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行審計。在審查資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金項目時,發(fā)現(xiàn)該公司2016年12月31日的銀行存款賬面余額為49800元,向開戶銀行取得對賬單一張,2016年12月31日的銀行存款余額為65000元另外,查有下列未達(dá)賬款和記賬差錯。 (1)12月15日,收到銀行收款通知單金額12200元,公司入賬時將銀行存款增加數(shù)記成12000元 (2)12月23日,銀行將一筆委托收款5800元收到入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知尚未記賬。 (3)12月24日,銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)1800元,銀行已登記企業(yè)銀行存款減少,但企業(yè)尚未收到付款通知,尚未記賬。 (4)12月25日,企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票一張,金額3000元,并已登記入賬,但銀行尚未記賬 (5)12月30日,開出一張轉(zhuǎn)賬支票,支付購貨款14000元,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。 要求:根據(jù)上述資料,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核實(shí)2016年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金項目中銀行存款數(shù)額的正確性。
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2020-07-15
銀行匯票存款和銀行承兌匯票有什么區(qū)別?
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2020-03-10
老師您好:上個月我們給天然氣公司開了一張支票金額16萬,我當(dāng)時賬務(wù)處理為借其他業(yè)務(wù)成本16貸銀行存款16,結(jié)果對方一直沒去兌票,這個月把支票收回又重新用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付了16萬,請問我這個月怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2020-06-10
假設(shè)4至9月房租6月支付,10月才取得專票,4至5月分錄是借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(由于是2020年的賬,科目感覺用錯了,實(shí)際用其他應(yīng)付款,不知會有什么影響),6月支付房租,分錄借:應(yīng)付賬款(4至5月) 預(yù)付賬款(6月至9月) 貸:銀行存款 ,然后6至9月攤銷分錄借:費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 。10月取得專票,4至9月攤銷金額大于發(fā)票金額,怎么處理呢?由于發(fā)票延后,款項又未及時支付,感覺就跟復(fù)雜
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2021-10-13
問下,支付社保費(fèi)用的會計分錄不是,借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2020-09-23
老師,農(nóng)業(yè)公司支付的零星工程費(fèi)6萬多,可以寫借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎
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2022-01-17
購進(jìn)月餅10000元,進(jìn)項稅1300元,貨已收到,用銀行存款支付。(用于中秋節(jié)發(fā)給職工)
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2019-09-03