老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計提了。 答

@鄒老師老師,我們這個不是購入產(chǎn)品時沒發(fā)票,是支付服務(wù)費(fèi)/咨詢費(fèi)沒發(fā)票,而且已經(jīng)付款了。在付款時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。隨后,無法取得發(fā)票,那這筆業(yè)務(wù)還需要如何處理,如果不處理的話,其他應(yīng)付款借方數(shù)據(jù)一直掛著。
答: 你好,隨后無法取得發(fā)票,需要這樣處理 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款 請不要點(diǎn)名提問,謝謝配合?
我們付了律師咨詢費(fèi),票開了怎么做賬,沒開票的時候我做了其他應(yīng)付款,貸銀行存款, 這個月把票補(bǔ)回來了
答: 收到發(fā)票轉(zhuǎn)入費(fèi)用就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
咨詢公司收到廠家打來的咨詢費(fèi)10萬元,做借:銀行存款,然后公司向私人借款那借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款,但是沒有收到錢啊,怎么做才行
答: 你好,先做一筆現(xiàn)金的借款 借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款 然后打款到個人賬戶 借;其他應(yīng)付款 貸銀行存款


陪你考證的初級班主任 追問
2022-08-03 17:19
鄒老師 解答
2022-08-03 17:22
陪你考證的初級班主任 追問
2022-08-04 15:24
鄒老師 解答
2022-08-04 15:25
陪你考證的初級班主任 追問
2022-08-04 15:26
鄒老師 解答
2022-08-04 15:27