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向H公司購(gòu)入甲材料1500千克,貨款93000元尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù),收料單第1804號(hào),運(yùn)雜費(fèi)6000元以支票討訖,材料按實(shí)際采購(gòu)成本轉(zhuǎn)賬
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2021-11-18
老師你好 建筑勞務(wù)公司 還未完結(jié)并且還沒(méi)有開(kāi)票取得收入的工程 目前只有成本 是不是可只申報(bào)成本 不申報(bào)收入 所得稅為負(fù)利潤(rùn)
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2020-01-13
當(dāng)月原材料已入庫(kù),發(fā)票下個(gè)月收到,款未付,原材料又是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,而且下個(gè)月收到的發(fā)票金額不是一對(duì)一的金額,怎么做帳?
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2018-06-09
4月9號(hào)收到3月代銷數(shù)據(jù),對(duì)方要求方開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的稅票,但3月的增值稅已經(jīng)申報(bào),未確認(rèn)這部分收入,還能開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的稅票嗎?
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2019-04-09
向甲公司購(gòu)入原材料,材料驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付,應(yīng)該是怎么分錄啊
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2019-03-02
購(gòu)入原材料一批,計(jì)5000元,已驗(yàn)收入庫(kù),但貨款未付,項(xiàng)目的增減變動(dòng)
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2019-10-25
老師我想問(wèn)下,公司一直未收入,老板轉(zhuǎn)入公司帳戶的款做借款嗎?
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2014-11-17
上月已申報(bào)未開(kāi)票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬(wàn),貸-主營(yíng)收入53.1萬(wàn)貸-增值稅6.9萬(wàn) 本月產(chǎn)值100萬(wàn),票開(kāi)80萬(wàn)其中為上月補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn) 一、問(wèn)報(bào)稅時(shí):報(bào)開(kāi)票80萬(wàn)未開(kāi)票20萬(wàn)?這樣對(duì)嗎 二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫(xiě)?要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫(xiě)-30萬(wàn)?補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn),然后做分錄已開(kāi)票50萬(wàn)+未開(kāi)票50萬(wàn)?與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了? 分錄分錄,請(qǐng)老師詳解指教具體怎么做,先謝謝了。
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2020-03-28
老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模納稅人,2019年3月銷售了一臺(tái)無(wú)人機(jī)51000元,當(dāng)時(shí)客戶未要求開(kāi)票,2019年己經(jīng)按未票收入報(bào)稅了?,F(xiàn)在2021年客戶又要求開(kāi)票,這做賬和報(bào)稅如何處理。
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2021-01-06
我公司業(yè)務(wù),是用拉卡拉代收款項(xiàng),第二天扣除手續(xù)費(fèi)后直接轉(zhuǎn)入公司賬戶。 請(qǐng)問(wèn):收入的款項(xiàng)一部分開(kāi)了普通發(fā)票,一部分給了 定額發(fā)票,一部分是未來(lái)票收入。稅率都是5% 拉卡拉公司手續(xù)費(fèi)次月月初會(huì)開(kāi)票過(guò)來(lái)。 這三部分收入和扣除的手續(xù)費(fèi)如何具體做分錄?
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2021-09-07
老師好!公司現(xiàn)在4月份開(kāi)1至3月的發(fā)票,征收率選1%還是3%呢?需要區(qū)分按季度或是按月確認(rèn)收入嗎?
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2020-04-07
老師,請(qǐng)問(wèn)下,混凝土攪拌站,小規(guī)模納稅人,收到原材料,暫未付款,也未收到發(fā)票,要怎么做賬呢
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2019-11-06
公司2004年4月份購(gòu)入的小汽車,原值193888.30元已提完折舊193888.30元,現(xiàn)在賣出收回現(xiàn)金2350元,公司是一般納稅人,未開(kāi)發(fā)票只開(kāi)現(xiàn)金收款收據(jù)2350元。如何入賬
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2017-08-29
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估入賬,指的是暫估已收到貨,未收到發(fā)票的情況下去處理,還是說(shuō)沒(méi)收到貨的時(shí)候但已經(jīng)簽了采購(gòu)合同的,也可以按合同價(jià)先暫估入賬嗎?
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2022-01-17
未開(kāi)票收到50萬(wàn)元如果以后要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 怎么做呢
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2021-04-08
若本企業(yè)采購(gòu)入庫(kù)設(shè)備一批,但是款未付,發(fā)票對(duì)方也沒(méi)給開(kāi),但是關(guān)于這批設(shè)備已經(jīng)在本月銷售出去,這種情況該怎么入賬?月末結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做?(最好能告知詳細(xì)的分錄處理)。另外如果本月發(fā)票已收并且已認(rèn)證但是貨未到款未付(此批貨也未銷售出去)的情況又該怎么做?
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2017-07-12
請(qǐng)問(wèn)老師,賣現(xiàn)房收到首付款,就是房款未完全收齊時(shí),是放預(yù)收還是直接做收入?
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2020-05-21
老師,我們公司是建筑業(yè)。今年成本高,收入低,我們又想交些企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)可以做未開(kāi)票收入嗎,如何做賬務(wù)處理呢?明年開(kāi)票時(shí)又如何做賬務(wù)處理呢?謝謝老師
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2021-12-30
老師請(qǐng)問(wèn),我3月份的業(yè)務(wù),4月份開(kāi)票,開(kāi)的還是以前的百分之十,但是在申報(bào)1903期增值稅的時(shí)候,沒(méi)有作為未開(kāi)票收入申報(bào),現(xiàn)在是否可作為1904期的收入申報(bào)?
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2019-05-12
材料發(fā)票我只收到了一張69000元的,還有一張69000的材料發(fā)票未收到,但是材料已拉去工地用了,我該怎么計(jì)入這筆,幫我看看圖片上的分錄是不是這樣暫估入帳的
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2018-01-10