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(1)1 日,購買 A 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為 16 000 元,增值稅稅額為 2 080 元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi) 1 000 元,增值稅稅額為 90 元,已取得增值稅專用發(fā)票。上述款項(xiàng)均以銀行存款轉(zhuǎn)賬付訖,材料已驗(yàn)收入庫。關(guān)于丁公司購入 A 材料相關(guān)科目的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的 A.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 170貸:銀行存款 19 170 B.借:原材料 17 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 080貸:銀行存款 19 080 C.借:原材料 19 080貸:銀行存款 19 080 D.借:原材料 19 170貸:銀行存款
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2021-04-14
減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。 這個(gè)減免稅款是三級(jí)明細(xì)科目?
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2019-06-17
請(qǐng)問:防偽稅控服務(wù)費(fèi)可不可以直接走應(yīng)交稅金--減免稅。即借-應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款
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2019-07-16
老師請(qǐng)教個(gè)問題,公司以前的會(huì)計(jì)增值稅的進(jìn)銷項(xiàng)月底沒有結(jié)轉(zhuǎn),記得是銷項(xiàng)稅額下邊。我覺得那樣不清楚,現(xiàn)在想著把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目。第二個(gè)月能直接增加科目使用嗎?
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2021-08-09
進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅額一樣,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?
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2019-03-19
老師您好,公司低價(jià)虧損賣車,會(huì)計(jì)分錄 : 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入?: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?: 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額,則將其記入營(yíng)業(yè)外支出賬戶: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會(huì)計(jì)分錄,但是有個(gè)問題是賣車沒有開發(fā)票,我填增值稅申報(bào)的時(shí)候是填未開票收入,那我賬上沒有收入這個(gè)核算,怎么會(huì)和增值稅的申報(bào)表相匹配呢?
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2024-08-29
請(qǐng)問我這家賬前任會(huì)計(jì)經(jīng)常把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去干什么?
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2021-01-07
把以前已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,附件要付什么?
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2018-12-24
6月份免稅金額多計(jì)提了,普票有開1%的發(fā)票,我計(jì)提的時(shí)候按照不含稅3%計(jì)提的,現(xiàn)在有二個(gè)問題:一是季度申報(bào)增值稅表的免稅金額也是按照不含稅的3%計(jì)提3000,做賬時(shí)我也按3%計(jì)提增值稅免稅金額也是3000;二是我的發(fā)票是1000的稅額,多計(jì)提了2000了?,F(xiàn)在7月份我應(yīng)該怎么做分錄。原來做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-3000,貸:營(yíng)業(yè)外收入 3000 。
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2021-09-14
老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2024-03-25
年末是不是要把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個(gè)摘要怎么寫?
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2020-01-10
老師,建筑行業(yè)預(yù)收賬款補(bǔ)交增值稅按2%預(yù)繳還是9%全額繳納增值稅
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2024-02-21
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問:老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問:老師,我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時(shí)候沒有未交增值稅明細(xì),只有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅,已交增值稅?。?/span>
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2017-03-31
本月銷項(xiàng)稅額79245.28,進(jìn)項(xiàng)稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請(qǐng)問怎樣把本月銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請(qǐng)問這個(gè)預(yù)繳稅款我做的對(duì)嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點(diǎn)矛盾,應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個(gè)學(xué)習(xí)上的疑問,請(qǐng)問有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時(shí)候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票,我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額? 2、當(dāng)月銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)有600,上期未交增值稅借方有200,請(qǐng)問本月應(yīng)交增值稅這個(gè)分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時(shí),貸方可以是其他應(yīng)付款?
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2024-07-21