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老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應付職工薪酬1000 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:其他應付款 -個人社保部分200 其他應付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建??酆喓T工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借:其他應付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 2、發(fā)放時 借:應付職工薪酬(是否等于計提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應付款(社保)個人 3、、交社保時 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費用 3360,貸:應付職工薪酬 3360 ,支付時:借:應付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應付款-社保360,老師這是個人社保部分也是單位出的情況,那么其他應付款360這個怎么抵消啊
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2021-12-13
老師,小規(guī)模,2022年12月裝修辦公室收到票5萬,未裝修完工,12月支付了4萬,還有1萬2023年2月前裝修完工并支付,2022年12月借 長期待攤費用5萬,貸 銀行存款 4萬,其他應付款 1萬,2023年3月開始轉(zhuǎn)入管理費用,這樣做對不對?
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2023-01-10
銀行開戶費,賬戶管理費,網(wǎng)銀年費以及回單箱的費用這些都應該記入管理費用核算還是財務費用核算,二級科目應該寫什么?為什么有人說記管理費用,有人說記財務費用,記這兩個科目有什么區(qū)別影響嗎?
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2017-08-02
#提問#當年確定無法取得發(fā)票的預付賬款(管理費用類)是能直接結轉(zhuǎn)為管理費用然后匯算時調(diào)增企業(yè)所得么
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2019-05-09
老師管理費-開辦費現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費-開辦費 貸銀行存款,后續(xù)的賬務處理怎么做
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2017-10-12
法人不肯注銷營業(yè)執(zhí)照,股東6成以上同意注銷,這樣有辦法注銷嗎
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2024-06-18
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款(社保)請問社保是企業(yè)和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應付職工薪酬(企業(yè)) 其他應付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構退的錢沖減管理費用。然后當月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費必須要用 應付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎? 我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個月計提了工資,借管理費用,貸應付職工薪酬,下個月我付工資的時候,如果某個人的工資沒有付給對方,我是不是借應付職工薪酬實際付的工資,貸銀行存款,然后把對方的工資放在應付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會計是借應付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應付款個人(那個工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個是對的呢?
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2024-07-27
請問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應該借:管理費用 -福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購買的工裝的賬務處理是 借 :管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 借 應付職工福利費 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師,請問生育津貼會計分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 付款時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2/393
2024-04-15
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請教2個問題,1.公司員工團建費的分錄為:借:管理理費用-職工福利費 貸:銀行存款 ,請問要做到應付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費用 -職工福利費 貸:銀行存款。這樣做對么?請老師指教,謝謝!
9/1195
2021-11-05
如果是外管證做錯了 怎么在網(wǎng)上注銷?
1/2012
2019-03-27
注銷外管證需要哪些東西?
1/3446
2018-04-17