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請(qǐng)問(wèn)下老師:因?yàn)檫@次疫情國(guó)家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報(bào)稅時(shí)正常填寫(xiě)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅了?,F(xiàn)在專(zhuān)管員通知我們可以享受減免增值稅,后來(lái)更正申報(bào)表重新填寫(xiě)后,銷(xiāo)項(xiàng)稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))
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2020-03-30
你好,請(qǐng)問(wèn)去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),產(chǎn)生了16.69的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬 進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)沖以后,要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎[圖片]那還需要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),如果期末有留抵,如何賬務(wù)處理?是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目,還是應(yīng)交 稅費(fèi)-期末留抵,這個(gè)科目?
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2021-02-04
賣(mài)出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計(jì)入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅中?還有就是已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)賣(mài)出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
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2021-01-16
九萬(wàn)以?xún)?nèi)的,不交增值稅,
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2019-01-08
交增值稅的分錄怎么做
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2017-03-05
公司虧損要交增值稅嗎
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2018-04-10
預(yù)交增值稅 掛哪個(gè)科目
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2018-10-12
個(gè)體戶(hù)需要交增值稅嗎?
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2021-11-03
交納增值稅分錄怎么做
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2021-04-19
?怎么算要交多少增值稅
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2021-05-12
老師, 這個(gè)要交增值稅嗎
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2020-09-25
地下室增值稅要交多少
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2015-12-19
買(mǎi)車(chē),個(gè)人不交增值稅吧
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2022-06-03
補(bǔ)交增值稅要先計(jì)提嗎?
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2018-12-27
小規(guī)模納稅人,前兩個(gè)應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營(yíng)業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營(yíng)業(yè)額是33126.22.當(dāng)時(shí)增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,科目貸方。這個(gè)月需要交按季度交增值稅,營(yíng)業(yè)額是含稅收入在90000,這個(gè)月怎么把前兩個(gè)月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個(gè)月來(lái)并繳稅,這個(gè)月的增稅怎么做賬?詳細(xì)解答一下,謝謝。
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2017-09-27
老師,您好,一般納科只,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅跟我的不一樣,導(dǎo)至現(xiàn)在的余額表應(yīng)交增值稅科目貸方有余額幫我看看我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)才沒(méi)有這些余額,正常該應(yīng)是哪些不該有余額呢,我現(xiàn)在是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)標(biāo)就錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月底一次轉(zhuǎn)抵扣, 5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交 增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2022-07-07
請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
老師,咨詢(xún)你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31