老師好!產(chǎn)品打樣20個(gè),開(kāi)發(fā)票開(kāi)試樣費(fèi)可以嗎?之前其 問(wèn)
您好,這個(gè)其實(shí)就是產(chǎn)品,開(kāi)產(chǎn)品好些 答
您好~咨詢下:個(gè)人出租商品房給企業(yè),可以代開(kāi)5%的增 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下單位申報(bào)2024年殘保金的職工年平 問(wèn)
http://fujian.chinatax.gov.cn/ssxc/sszt/ssxczcjd/tjss/202404/t20240419_557497.htm 你好,你可以看下稅務(wù)局的這個(gè)圖文解說(shuō) 答
可以電話溝通一下嗎,我有專業(yè)問(wèn)題咨詢 問(wèn)
您好,這種只能在線,不能電話的,咱們有專門電話咨詢,可以打這種電話問(wèn)。 答
勞務(wù)公司交納殘保金以什么為準(zhǔn)?短期臨時(shí)工不超過(guò) 問(wèn)
同學(xué)你好,問(wèn)題一一回復(fù): 1.殘保金繳納標(biāo)準(zhǔn):保障金年繳納額 =(上年用人單位在職職工人數(shù) × 所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定的安排殘疾人就業(yè)比例 - 上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))× 上年用人單位在職職工年平均工資。 2.臨時(shí)工在公司工作不滿一年的,不計(jì)算在殘保金人數(shù)之列。 3.臨時(shí)工也是工資,只要遵守員工制度,服務(wù)是公司業(yè)務(wù)需要,就可以按工資進(jìn)行申報(bào); 答

請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
答: 您好,看發(fā)生額,未交增值稅貸方為應(yīng)繳,借方已交,還有一個(gè)方法,上電子稅局看申報(bào)表,也可以看繳款明細(xì),打完稅證明
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)的科目余額轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目?已交的增值稅記入什么科目?謝謝
答: 你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)稅一直超過(guò)銷項(xiàng),所以應(yīng)交稅費(fèi)科目一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)么?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(科目余額) 97萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(科目余額) 110萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬(wàn)
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


fy208 追問(wèn)
2021-01-16 21:41
fy208 追問(wèn)
2021-01-16 21:42
劉麗老師 解答
2021-01-17 07:57