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4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若要?jiǎng)h除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目,(進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級(jí)科目應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的了
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2019-01-05
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書(shū)為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若需要?jiǎng)h除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
老師,今年4月份新開(kāi)始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策,做賬的時(shí)候怎么做賬? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 1萬(wàn)元   貸:其他收益? 1萬(wàn)元   實(shí)際抵減:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減)? 0.5萬(wàn)元   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 0.5萬(wàn)元 這個(gè)借貸正確嗎?
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2019-10-15
一般納稅人如果當(dāng)月沒(méi)有增值稅要交,進(jìn)項(xiàng)有留底的,那期末要結(jié)轉(zhuǎn)到科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2020-05-29
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅?
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2022-04-11
我司是一般納稅人,年末.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末余額要結(jié)平嗎?如何賬務(wù)處理?
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2019-04-13
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅?
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2023-03-13
上月有個(gè)增值稅應(yīng)退未退余額1萬(wàn),本期應(yīng)交1.5萬(wàn) 扣了1萬(wàn) 交5000錢(qián) 那增值稅交是按1.5萬(wàn)還是5000呢
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2018-08-07
老師 這個(gè)協(xié)議價(jià)款40萬(wàn),出讓方要交多少稅啊 是不是要交增值稅 還要交土地增值稅 兩個(gè)不一樣吧
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2019-05-13
預(yù)繳增值稅是開(kāi)票當(dāng)月交還是下月交
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2018-03-28
那就是只交企業(yè)所得稅不用交增值稅?
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2016-08-14
可以先交附加稅增值稅遲點(diǎn)交可以嗎?
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2019-09-18
一般納稅人交所得稅和增值稅都交嗎
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2016-11-26
老師,增值稅交了2117.24,那城建稅要交多少
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2020-01-16
老師您好,公益性捐贈(zèng)交不交增值稅呢
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2019-12-02
應(yīng)稅消費(fèi)品交了消費(fèi)稅 還交增值稅嗎
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2021-12-12
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢?已經(jīng)核對(duì)了稅控盤(pán)的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額,為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣?。?/span>
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2023-03-01
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅未到達(dá)起征點(diǎn),那賬上應(yīng)付增值稅怎么調(diào)整呢? 當(dāng)月開(kāi)票時(shí)已按票面入帳應(yīng)交增值稅, (開(kāi)票時(shí)入賬, 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅) 到季末匯總,未達(dá)到起征點(diǎn),那帳面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
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2019-10-21
老師,收到福利費(fèi)專票當(dāng)月,如果選擇勾選不抵扣,借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以。如果選擇認(rèn)證抵扣,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款,轉(zhuǎn)出時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣還要交增值稅,是不是哪里理解的不對(duì)
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2021-11-19