老師,今年4月份新開始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計扣除10%政策,做賬的時候怎么做賬? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減? 1萬元 貸:其他收益? 1萬元 實(shí)際抵減: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計抵減)? 0.5萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減? 0.5萬元 這個借貸正確嗎?
Aizn
于2019-10-15 16:57 發(fā)布 ??1238次瀏覽
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辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-15 17:00
實(shí)際抵減的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:其他收益
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實(shí)際抵減的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:其他收益
2019-10-15 17:00:52

你好,最后一個分錄寫的不對吧,你直接轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng),你的銷項(xiàng)怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)?
2021-10-20 15:43:51

你好,小規(guī)模服務(wù)行業(yè)免增值稅,是季度收入低于30萬免征增值稅,還是本身 稅率就是0??
2021-01-05 22:07:43

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)30186.2
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12413.79
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))480
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)17292.41
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)17292.41
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅17292.41
三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅17292.41
貸:銀行存款17292.41
2018-06-07 15:42:56

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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Aizn 追問
2019-10-15 17:09
辜老師 解答
2019-10-15 17:11