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老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,印花稅我直接計(jì)入管理費(fèi)用了,行不行?
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2016-04-06
老師您好,民非企業(yè)注銷時(shí),法定代表人還欠企業(yè)20萬,這個(gè)該怎么處理呢?會(huì)影響注銷嗎?
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2023-03-20
我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級(jí)部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。我應(yīng)該怎么改
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2021-07-27
老師好,福利費(fèi)做帳是借:管理費(fèi)用一福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)。還是直接貸方:銀行存款或其他應(yīng)付款?
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2021-04-07
請(qǐng)問員工自費(fèi)多承擔(dān)的的社保分錄怎么做?舉例子吧管理費(fèi)用-工資 5000 貸其他應(yīng)付-社保500 應(yīng)付職工薪酬4500 ,支付工資借應(yīng)付職工4500 貸銀行4500 支付計(jì)提社保。借管理費(fèi)用社保400 其他應(yīng)付款-社保400(按社保系統(tǒng)明細(xì)) 貸銀行存款800 那么還有其他應(yīng)付-社保的100做到哪里??
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2024-10-16
微企純屬在建工程,期間發(fā)生的水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、車輛費(fèi)用、借款利息、銀行手續(xù)費(fèi)等是進(jìn)管理費(fèi)用、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、還是在建工程,謝謝指導(dǎo)
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2019-10-15
購(gòu)入幼鴨,養(yǎng)成蛋鴨產(chǎn)蛋的帳務(wù)怎么做?購(gòu)入幼鴨時(shí):借 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸 銀行存款 那領(lǐng)料時(shí)應(yīng)該入什么科目,發(fā)生的人工入生產(chǎn)成本還是入管理費(fèi)用?
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2020-04-16
一般納稅人福利費(fèi)要通過應(yīng)付職工薪酬過渡,如果年初有2個(gè)月直接是:管理費(fèi)用-福利費(fèi)20000,銀行存款20000,這樣要補(bǔ)計(jì)提分錄嗎?不補(bǔ)有什么影響嗎?
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2020-10-27
老師,對(duì)方以公司名義跟我們簽合同,但是打款是個(gè)人名義打的,我們財(cái)務(wù)按照合同公司名稱開了公司抬頭的普通發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開了好幾個(gè)月了 金額也很大(幾百萬),票款不一致,這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該如何處理? 看網(wǎng)上說是不可以的,就算是對(duì)方出具委托付款協(xié)議書也不行。公司購(gòu)貨,但卻以個(gè)人的名義支付貨款,屬于物與款不一致的情況,與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符,根據(jù)發(fā)票管理辦法和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,對(duì)于這種情況,貴單位不允許給對(duì)方企業(yè)開具增值稅發(fā)票,如果開具了,則屬于票、款、物不一致的情況,違反發(fā)票管理辦法的規(guī)定。
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2020-06-23
老師,請(qǐng)問,今年稅務(wù)師有兩科未考,財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),涉稅相關(guān)法律,今年也想報(bào)注會(huì),請(qǐng)老師幫忙給一下建議注會(huì)報(bào)考什么科目合適呢,報(bào)會(huì)計(jì),財(cái)管和經(jīng)濟(jì)法相關(guān)吧
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2020-03-29
出租車管理公司屬于哪個(gè)行業(yè)?學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)的教程呢
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2018-11-12
老師,網(wǎng)上銀行服務(wù)費(fèi),做借:管理費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2019-04-13
老師,用公司銀行轉(zhuǎn)錢給我,我買辦公用品,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款,還是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,再借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款呢?
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2020-11-09
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借:管理費(fèi)用 815 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 銀行存款
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2021-04-12
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對(duì)嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時(shí)再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對(duì)不上。請(qǐng)教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平,分錄怎么做,請(qǐng)指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-07-31