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這個(gè)增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個(gè)數(shù)?
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2019-03-05
開(kāi)出去100萬(wàn)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)只有80萬(wàn)增值稅,怎么交稅
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2019-04-15
老師?這個(gè)增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
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2020-12-10
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
2/1881
2018-09-20
個(gè)體工商戶如果開(kāi)增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
增值稅免交的增值稅可以放在營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
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2019-04-03
這個(gè)月開(kāi)出增值稅發(fā)票 這個(gè)月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
本月既開(kāi)了普通發(fā)票,又開(kāi)了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
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2017-09-13
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅未到達(dá)起征點(diǎn),那賬上應(yīng)付增值稅怎么調(diào)整呢? 當(dāng)月開(kāi)票時(shí)已按票面入帳應(yīng)交增值稅, (開(kāi)票時(shí)入賬, 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅) 到季末匯總,未達(dá)到起征點(diǎn),那帳面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
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2019-10-21
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢?已經(jīng)核對(duì)了稅控盤的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額,為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣???
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2023-03-01
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報(bào)一次,做賬時(shí)增值稅是掛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,申報(bào)扣款時(shí)直接沖減;現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報(bào),在變更前一個(gè)月申報(bào)的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
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2018-03-22
抵減值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11
小規(guī)模單位,產(chǎn)生業(yè)務(wù)收入和增值稅,增值稅應(yīng)該怎么記錄,例如:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-?
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2017-03-22
如果公司以前一直未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),每個(gè)月都是直接繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
1/581
2018-09-16
附加稅是根據(jù)每個(gè)月交的增值稅為計(jì)稅依據(jù),后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖,增值稅變少了,之前交了的附加稅退嗎?
1/596
2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個(gè)月銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對(duì)
1/827
2020-01-09
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,等到月初繳納增值稅做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,可以嗎?
3/1342
2020-03-15
小規(guī)模納稅人是一個(gè)季度申報(bào)一次增值稅,那本月應(yīng)該繳納的增值稅可以通過(guò)應(yīng)交稅金~未交增值稅這個(gè)科目來(lái)核算?
1/926
2019-06-16
就是購(gòu)置汽車,怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里,把車輛購(gòu)置稅計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?增值稅不是可以抵扣嗎
1/1215
2019-05-31
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀?請(qǐng)教老師
1/283
2020-07-07