亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師您好!增值稅申報(bào)表填報(bào)的時(shí)候,未開票收入要是為負(fù)數(shù),也是填在未開票收入那一欄嗎?
1/1630
2020-05-29
公司簡易注銷之前,開了一個(gè)專票,但是款項(xiàng)未即時(shí)到賬。公司注銷后未收回的款項(xiàng)怎么處理?
11/2101
2022-07-19
開給客戶的發(fā)票,客戶未抵扣,也未做賬,是他們自己申請發(fā)票掛失嗎?還是要銷售方申請掛失
1/609
2019-11-14
12月份計(jì)提的獎(jiǎng)金,在年度審計(jì)時(shí),未完全支付,可需要做審計(jì)調(diào)整啊。未支付的金額還比較大
1/1298
2020-03-03
請問一下,小規(guī)模收入未達(dá)到30萬,是填到未達(dá)起征點(diǎn)銷售額里還是小微企業(yè)免稅銷售額里
1/803
2023-07-05
請問老師,在去年8月我做了一個(gè)未開票收入,現(xiàn)在這個(gè)未票收入收不回來了應(yīng)該咋個(gè)處理?
6/1201
2022-04-13
小規(guī)模養(yǎng)殖合作社未開過票,第二和第三季度未申報(bào),導(dǎo)致逾期,是否必須打款,有無政策依據(jù)
1/869
2018-11-14
營業(yè)成本為啥不用未分配利潤年初代替呢 不是說涉及損益類的用未分配利潤年初代替嗎
1/1042
2022-08-23
企業(yè)有股權(quán)變更 按未分配利潤交個(gè)人所得稅 交個(gè)人所得稅部分是否需要調(diào)整未分配利潤?
1/2019
2019-05-05
在外賬上,如果當(dāng)月購進(jìn)原材,當(dāng)月未開票,當(dāng)月未作賬,到下月收到發(fā)票時(shí),附上月單據(jù)可以嗎
1/891
2017-03-10
未分配利潤中年初余額加上或減去凈利潤本年累計(jì)金額是不是就等于未分配期末余額啊
2/1386
2016-11-21
老師,請問下,混凝土攪拌站,小規(guī)模納稅人,收到原材料,暫未付款,也未收到發(fā)票,要怎么做賬呢
1/1372
2019-11-06
小公司只有一個(gè)會(huì)計(jì),一個(gè)出納,出納就要統(tǒng)計(jì)公司的未收,未付款項(xiàng),怎么統(tǒng)計(jì)?做電子表格嗎
1/1765
2018-03-20
月末,企業(yè)對已驗(yàn)收入庫但發(fā)票賬單未到并且其貨款尚未支付的材料,應(yīng)按其暫估價(jià)值入賬
1/1185
2023-06-24
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤跟利潤表里的凈利潤不一樣是什么原因,未分配利潤期初為零
3/1181
2023-01-18
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額兩個(gè)科目 都是和進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅一樣轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎? 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是嗎?
1/527
2019-02-22
籌建期,只有應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,到年底都不會(huì)有銷項(xiàng)稅,我月底還要做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
1/422
2019-09-25
老師,我們建筑行業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在確定一下我這做賬對不對,第一情況就是:發(fā)票已開,稅還未去勞務(wù)地預(yù)繳的情況下。我做賬:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,然后月底做:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,等實(shí)際交納時(shí),就是借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 第二種情況是,票開并且當(dāng)月稅也去勞務(wù)地繳好了。那就直接是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:庫存現(xiàn)金
1/853
2016-05-18
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)情況幫指點(diǎn)下對錯(cuò)   1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 170   2、購進(jìn)物料時(shí)   借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 300元   貸:銀行存款    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅30085全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)1
1/720
2017-04-11
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對不呢?每步的分錄對嗎?  及各明細(xì)科目用得對嗎,請給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 170   2、購進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
1/694
2017-04-11
添加到桌面